阿坝县工商联单位2022年部门预算

发布时间:2022-01-26
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阿坝县工商联单位2022年部门预算

2022126

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

1.加强和改进思想政治工作,增强会员爱国、敬业守法意识;

2. 维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用;

3.开展培训,增强纳税意识,自觉守法纳税;

4.积极组织、精心安排会员考察、学习。

二、2022年重点工作

(一)围绕经济发展主题,加强调查研究参政议政工作

1.把下基层、走市场、与商户交朋友作为工作重点;

2.积极发挥民主监督作用,搞好参政议政;

3.积极配合纠风办开展对执法部门的评议活动;

4.结合我县实际,做好企业与政府之间的各种协调服务工作,向党委、政府反映各种问题,发挥好桥梁和纽带作用。

(二)大力发展新会员,加强工商联基层组织建设

随着十九大、十九届一中全会的胜利闭幕。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,将是我们大力发展民经济的社会共识。通过我们的宣传和一系列重要活动的开展,发挥工商联作为非公有制经济组织最主要、最具代表性的人民团体的作用。要紧紧抓住这一历史机遇,迅速发展壮大会员队伍,按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则,加大工作力度,把全县最有实力、最具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来,使会员的数量和质量与我县的非公有制经济发展相适应,使工商联组织真正能代表和反映全县非公有制经济的发展面貌和水平。并认真做好组建好异地商会。同时,按照州工商联要求积极做好全县非公有制经济组织的素质提高教育活动。

协调招商引资工作主是引导服务好广大非公有制经济组织把自身企业做大做强,上水平、上规模。围绕“县域经济不断发展壮大,民营经济怎么办”这一主题,充分发挥工商联对外联系广泛和与非公有制经济组织联系紧密的优势,广开渠道,加强对内对外的经济联络,多层面、多渠道地开展牵线搭桥,发挥非公有制经济组织在招商引资活动中的作用,积极参与由州联和各级政府组织的招商引资活动,为非公有制经济组织的进一步发展,提供更多的平台。组织广大非公有制经济组织家走出去,开阔眼界,交朋友,建立友好商会,从而达到招商引资的目的。

(三)强化商会职能,做好为会员服务工作

以创新精神,不断拓展工商联的服务领域。发挥商会职能,在研究制订各项规章,做好基础性工作同时,加强商会创新模式的运作,探索非公有制经济组织家办商会的途径和经验,逐步形成对会员具有凝聚力和吸引力的服务系统。建立信息网络,构建信息服务渠道。加强与政府有关部门联系,在政府和非公有制经济人士之间建立起沟通服务的平台,切实发挥桥梁、助手作用。要进一步做好更多符合条件的非公有制经济组织及时得到国家政策支持。做好就业、扶贫工程的推动和统计工作,发挥工商联组织在企业创业与农民脱贫、职工再就业需求之间的桥梁、纽带作用,鼓励广大会员以创业和发展促就业,为帮助城市职工再就业和贫困农民脱贫做出积极贡献。

(四)进一步推动光彩事业的发展

弘扬“致富思源、富而备进、义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神。鼓励、引导更多的非公有制经济组织家投身光彩事业,为贫困的农牧地区群众脱贫致富多做贡献,并积极参与社会各项公益事业。

三、部门预算单位构成

我会核定行政编制2人,行政工勤编制1人,目前行政在职职工2人,行政工勤在职职工1人,退休职工1人。是独立核算的机构,是独立编报预算的单位。

    四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入43.52万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出30.46万元,社会保障和就业支出6.09万元,医疗卫生与计划生育支出2.51万元,住房保障支出4.46万元。本单位2022年收支总预算43.52万元,比2021年收支预算总数减少11.02万元,主要原因:公用经费减少

(一)收入预算情况

本单位2022年收入预43.52万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收43.52万元,占72.90%;支出预算情况:本单位2022年支出预算43.52万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年财政拨款收支总预算43.52万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.02万元,主要原因:公用经费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入43.52万元。支出包括:一般公共服务支出30.46万元,社会保障和就业支出6.09万元,医疗卫生与计划生育支出2.51万元,住房保障支出4.46万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款43.52万元,比2021年预算数减少11.02万元,主要原因:公用经费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出30.46万元,占72.90%;社会保障和就业支出6.09万元,占13.60%;医疗卫生与计划生育支出2.51万元,占5.30%;住房保障支出4.46万元,占8.18%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行2022年预算数为43.52万元,主要用于:基本支出工资福利性支出39.08万元;商品服务支出为3.67万元;对个人和家庭的补助支出0.78万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出43.52万元,其中:人员经费39.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2022年因公出国(境)经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无

(二)2022年因公出国(境)经费0万元。

(三)2022年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费财政拨款预算为减少11.02万元,主要原因:公用经费减少

(二)政府采购情况:无。

(三)国有资产占有使用情况:无。

(四)绩效目标设置情况:无。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工商联预算公开报表(部门公开)

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