阿坝县民族宗教局2022年部门预算

发布时间:2022-01-27
字体:
访问量:
分享到:

阿坝县民族宗教局2022年部门预算



一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)一、基本职能及主要工作

1.对县内各族人民群众广泛宣传党的民族政策,法律法规促进县内各民族的共同团结进步。

2.对县内各宗教寺庙的依法管理工作;负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理,按照相关规定,依法开展宗教事务审批。

3.对两项资金等的管理和对申请两项资金等援助项目收集、整理、筛选、报批,对资金项目进行跟踪、监督、检查,对资金使用情况进行总结和统计。

4.加强对党的民族宗教政策和法律、法规宣传、学习和教育,依法开展民族、宗教事务行政审批。

(二)阿坝县民族宗教局2022年重点工作:完善寺庙基础设施建设后续工作,加强财务人员业务能力培训,加强财务工作的准确性。

二、部门预算单位构成

阿坝县民族宗教局属一级预算单位,是独立的预算机构

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入347.07万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出269.53万元,其中:教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出36.58万元,卫生健康支出14.14万元住房保障26.81万元。项目支出76.97万元。2022年收支总预算347.07万元,2022年收支预算总数减少主要原因人员增减及正常调资

(一)收入预算情况

2022年收入预算347.07万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入347.07万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2022年支出预算347.07万元,其中:基本支出270.10万元,占77.83%;项目支出76.97万元,22.17%

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算347.07万元,2022年财政拨款收支总预算减少,主要原因:财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出

收入包括:本年一般公共预算拨款收入269.53万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元。  

支出包括:一般公共服务支出269.53万元,其中:教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出36.58万元,医疗健康支出14.14万元,住房保障支出26.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款347.07万元,比2022年预算数少,主要原因:财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出269.53万元,占77.66%其中:教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出36.58元,占13.57%;卫生健康支出14.14万元,占5.2%;住房保障支26.81万元,占9.94%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为347.07万元,主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出(因年度内有涉密部分内容,以下是可公开的部分)

2.社会保障和就业支出36.58万元,主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出14.14万元,主要用于单位职工养老保险费的缴费支出。

4.住房保障支出26.81万元,主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出270.1万元,其中:人员经费233.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出项目支出。公用经费36.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、    

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

我办2022三公经费财政拨款预算数10.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(一)2022年因公出国(境)经费0万元。

(二)2022年公务接待经费0.75万元。较2021年预算经费减少

(三)2022年公务用车购置及运行维护费10万元。较2021减少2万元厉行节俭

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算为36.31万元,比2021年预算减少原因是财政供养人员减少

(二)政府采购情况

    

(三)国有资产占有使用情况

    无

  (四)绩效目标设置情况

2022年我通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款76.97万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    (七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民宗局2022年部门预算公开报表

扫一扫在手机打开当前页

相关信息