阿坝县民宗局2023年部门预算

发布时间:2023-02-14
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阿坝县民宗局2023年部门预算

2023年2月14

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

   

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能及主要工作

1.对县内各族人民群众广泛宣传党的民族政策,法律法规促进县内各民族的共同团结进步。

2.对县内各宗教寺庙的依法管理工作;负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理,按照相关规定,依法开展宗教事务审批。

3.对两项资金等的管理和对申请两项资金等援助项目收集、整理、筛选、报批,对资金项目进行跟踪、监督、检查,对资金使用情况进行总结和统计。

4.加强对党的民族宗教政策和法律、法规宣传、学习和教育,依法开展民族、宗教事务行政审批。

(二)阿坝县民族宗教局2023年重点工作:完善寺庙基础设施建设后续工作,加强财务人员业务能力培训,加强财务工作的准确性。

二、部门预算单位构成

民宗局属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。分别是:阿坝县民族宗教事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民宗局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出350.98万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出54.35万元,医疗卫生与计划生育支出21.69万元,住房保障支出27.18万元

(一)收入预算情况

 县民宗局单位2023年收入预算454.2万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入350.98万元,占77%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

 县民宗局单位2023年支出预算454.2万元,其中:基本支出377.23万元,占83%;项目支76.97万元,占17%

四、财政拨款收支预算情况说明

    县民宗局单位2023年财政拨款收支总预算454.2万元,2022年财政拨款收支总预算增加,主要原因:有人员变动。

支出包括:一般公共服务支出350.98万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出54.35万元,医疗卫生与计划生育支出21.69万元,住房保障支出27.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 县民宗局单位2023年一般公共预算当年拨款万元,比2022年预算数增加,主要是基本支出增加,主要原因:工资变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出350.98万元,占77%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出54.35万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出21.69万元,占5%;住房保障支出27.18万元,占6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2023年预算数为60.51万元,主要用于:

2.2013101 行政运行 350.98万元

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 36.23万元

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费 18.12万元

        5.2101101 行政单位医疗 17.655万元

6.2210201 住房公积金  27.18万元

7.2101103 公务员医疗补助 4.04万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

民宗局2023年一般公共预算基本支出万元,其中:人员经费337.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出76.97万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

县委党史办单位2023三公经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

     (一)2023年因公出国(境)经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

     (二)2023年因公出国(境)经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

     (三)2023年公务用车购置及运行维护费12万元。较2022年预算经费10万元增长1.20%,主要原因经费有所变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

民宗局单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

民宗局单位2023年机关运行经费财政拨款预算为377.23万元,比2022年预算增加

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2023民宗局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款76.97万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023民宗局部门预算公开表


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