2022年1月25日
目 录
一、 基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)麦昆乡人民政府单位职能简介
主要职能:阿坝县麦昆乡人民政府主要职能是落实政策,促进发展,维护稳定,加强管理,提供服务。
(二)2022年重点工作
1.继续加强资金监管,完善相关制度,搞好账务核算。
2.做好上级组织部门和本级财政部门的各种报表及调研。
3.加强对固定资产的清理和管理
二、部门预算单位构成
阿坝县麦昆乡属二级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,麦昆乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入785.56万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出581.36万元,社会保障和就业支出97.72万元,卫生健康支出35.52万元,住房保障支出70.95万元,麦昆乡人民政府2022年收支总预算785.56万元,比2021年收支预算总数增加197.33万元,主要原因:人员增加,人员经费有所增长。
(一)收入预算情况
麦昆乡人民政府2022年收入预算785.56万元,一般公共预算拨款收入785.56万元,占100%。
(二)支出预算情况
麦昆乡2022年支出预算785.56万元,其中:基本支出750.59万元,占95.55%;项目支出34.97万元,占4.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝县麦昆乡人民政府2022年财政拨款收支总预算785.56万元,比2021年财政拨款收支总预算增加34.97万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入785.56万元。
支出包括:一般公共服务支出581.36万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出97.72万元, 卫生健康支出35.52万元,住房保障支出70.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝县麦昆乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款785.56万元,比2021年预算数增加34.97万元,主要是基本支出增加34.97万元,主要原因:人员增加,人员经费有所增长。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出581.36万元,占74%;社会保障和就业支出97.72万元,占12.44%; 卫生健康支出35.52万元,占4.52%;住房保障支出70.95万元,占9.03%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出581.36万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助
2.行政单位医疗支出35.52万元,主要用于在职人员的医疗保险的购买。
3.住房公积金支出70.95万元,主要用于在职人员住房公积金的购买。
4.养老保险缴费支出65.48万元,主要用于支付职工养老保险费。
5.职业年金缴费支出32.24万元,主要用于支付职工职业年金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝县麦昆乡人民政府2022年一般公共预算基本支出750.59万元,其中:人员经费673.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝县麦昆乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费5.5万元。
(一)2022年因公出国(境)经费0万元。较2021年预算经费无变化。
(二)2022年公务接待费0.2万元,较2021年预算经费减少0.21万元。
(三)2022年公务用车购置及运行维护费5.5万元。较2021年预算经费无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝县麦昆乡人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
麦昆乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款支出预算为59.77万元。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
无
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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