阿坝县柯河乡人民政府2022年部门预算

发布时间:2022-03-15
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阿坝县柯河乡人民政府2022年部门预算

2022年03月15日

目录

一、 基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

支持县级业部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作.乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务三农的职能。

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农牧民劳动力转移和就业。

维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和自主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预防和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调整,维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系,倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基层设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

乡设5个机构(包括直属事业机构):

党政综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室。

(二)4个乡政府直属公益一类事业机构:经济发展服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心和农村农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,阿坝县柯河乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入624.55万元,事业收入0万元,其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出446.72万元,社会保障和就业支出64.36万元,卫生健康支出23.79万元,农林水支出42.27万元,住房保障支出46.92万元,灾害防治及应急管理支出0.5万元。本单位2022年收支总预算624.55万元,比2021年增加170.29万元,主要原因:人员变动。

(一)收入预算情况

本单位2022年收入预算624.55万元,其中:一般公共预算拨款收入559.05万元,占89.51%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

本单位2022年支出预算624.55万元,其中:基本支出526.95万元,占84.37%;项目支出97.61万元,占15.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年财政拨款收支总预算624.55万元,比2021年财政拨款收支总预算增加170.29万元,主要原因:人员变动。收入包括:本年一般公共预算拨款收入559.05万元,上年结转一般公共预算收入65.51万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:一般公共服务支出446.72万元社会保障和就业支出64.36万元,卫生健康支出23.79万元,农林水支出42.27万元,住房保障支出46.92万元,灾害防治及应急管理支出0.5万元。本单位2022年收支总预算624.55万元,比2021年增加170.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款559.05万元,比2021年预算数增加104.79万元,主要是基本支出增加54.29万元;主要原因:人员变动

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出446.72万元,占比79.91%,卫生健康支出23.79万元,占比0.42%,农林水支出42.27万元,占比0.76%,住房保障支出46.92万元,占比0.84%,灾害防治及应急管理支出0.5万元,占比0.008%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行(2010301)2022年预算数为332.37万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2022年预算数为43.04万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2022年预算数为21.32万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

4.行政单位医疗支出(2101101)2022年预算数为18.85万元,主要用于:城镇职工医疗保险。

5.公务员医疗补助支出(2101103)2022年预算数为4.93万元,主要用于:公务员医疗补助。

6.行政运行支出(2130501)2022年预算数为23.1万元,主要用于:贫困村和非贫困村办公费及生活补助。

7.对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)2022年预算数为7.17万元,主要用于:办公费、生活补助。

8.住房公积金支出(2210201)2022年预算数为46.92万元,主要用于:住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出526.95万元,其中:人员经费474.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费52.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数13.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费13万元。

(一)2022年因公出国(境)经费0万元。较2021年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无变化。

(二)2022年因公接待经费0.15万元。较上年减少0.13万元。主要原因是:接待次数减少。

(三)2022年公务用车购置及运行维护费13万元。较2021年预算经费增加6.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)绩效目标设置情况

2022年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款559.05万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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