2022年度四川省阿坝县经济商务和信息化局部门决算

发布时间:2023-09-09
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2022年度

四川省阿坝县经济商务和信息化局部门决算

保密审查情况:已审查,内容审定

部门主要负责人审签情况:已审签,同意对外公开



目录

公开时间:2023年9月9日

第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)



第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 主要职能:贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规,组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施;协调县域服务业发展工作中的职能职责,推进商贸服务业和服务业重大项目的建设,加快第三方物流发展;推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等;推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设;拟定新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;完成县委县政府交办的其他任务。

(二)2022年重点工作完成情况。

1.加快推动绿色工业体系建设。按照《阿坝县加快构建“5+N”绿色工业体系2022年实施方案》,我局会同各责任单位和部门加快推动绿色工业高质量发展各项工作。在推动绿色工业项目方面,受麦尔玛亚昆玛等9个分布式光伏加快恢复推进,查理首期25万千瓦光伏电站编制竞争性配置方案,2000亩德阿生态扶贫产业示范园项目完成总体规划和详细性控制规划编制,万利增资扩能项目建设正在开展,黑青稞二期因融资问题暂停,青源青稞严迫藏香完成建设,正在配套设施设备,小微产业园完成企业入驻5家,文化特需加工产业正在加快布局,侨源气体公司和海派医药合作项目加紧推进。在指标任务方面,预计全年实现规上工业增加值3628.89万元,同比下降25.9%。

2.积极促进商业贸易稳步增长。按照《阿坝县加快构建“1+6”现代服务业体系2022年实施方案》。按照培育提升商业贸易和特色餐饮要求,重点从提升商贸服务质量出发,通过政策宣传引导我县重点商贸企业提升发展能力,加快转型升级,涌现了一批以九格红火锅、蜀九香火锅、蜀大侠火锅为代表的商贸企业(个体)代表,预计年内完成4家限额以上商贸企业(个体)申报。

3.全面加强对外交流合作。为切实推动我县各行业高质量发展,我局按照精心策划和包装项目开展对外宣传和推介,持续加大对外交流合作。2022年推出星级酒店、漫泽塘景区休闲旅游度假营地、“精品旅游村寨”康养度假区等14个优质招商项目、计划总投资13.62亿元。主导领导带队参加德阳工商联合会、“德阳10周年庆”、浙江温州产业帮扶对接等活动,与侨源气体、海派医药、隐丛酒店、嘉礼农业、微宿文旅等企业达成合作意向5个。

4.推动企业有序复工复产。为落实县委县政府关于进一步加强企业疫情防控有序推进复工复产的工作要求,有序恢复生产生活,我局组织企业有序开展复工复产专项工作,规范企业、加油站、超市等重点领域按照《阿坝县关于进一步加强企业疫情防控有序推进复工复产的工作方案》落实复工复产相关要求,建立好相关制度和台账,为企业有序恢复生产生活提供保障。复工复产期间,多次到各企业、商超和加油站进行指导,要求复工企业必须对复工人员的基本信息、健康情况做好跟踪监测,建立登记台账。每天在厂区内进行消杀工作,要求企业对外来进厂人员必须进行“5查1问”,对企发放复工复产操作手册共30余册,全县提交复工复产申请的企业共计12家,均顺利复工复产。

5.工业发展政策兑现情况。2022年共涉及三笔专项资金,分别为“2021年第一批省级发展专项资金及小微企业升规奖励资金(15万元)”、“2021年第二批省级工业发展资金(50万元)”和“2022年中小微企业纾困资金(10万元)”,严格按照资金使用相关规定进行资金使用。

6.对企资金奖补工作。

(1)省级工业发展专项资金。一是2021年第一批省级发展专项资金及小微企业升规奖励资金15万元,对万利、金洋等升规企业和培育拟升规企业进行资金激励。二是万利公司菜籽油厂房扩建工程项目成功申报为2021年第二批工业发展资金项目,验收完成后,我局按程序兑现补助资金。

(2)助企纾困资金:组织正路建材公司成功申报2022年中小微企业纾困资金10万元,已拨付至企业,帮助企业纾困解难。

7.通信网络提升建设。加快新一代5G信息通信基础设施建设,持续扩大4G网络深度覆盖,建设4G基站28个、5G基站78个,增加幅员面积通讯网络覆盖率。

8.林牧区输配电设施防灭火。截至目前,依据工作安排国网阿坝县供电公司对我县茸安、安羌、查理、洛尔达、柯河、垮沙、安斗等重点区域,2座110kV变电站,6座35kV变电站,7条35kV线路、23条10kV线路、421个配变变台进行了全面排查。累计排查发现树线隐患7处,累计排查消除树线隐患0处。进寺院宣传14次;停运避险0次。公司内部组织员工学习上级文件精神、视频共计3次,压紧压实责任,签订了“三单一书”,更新、编制一线一案、停运避险方案。

9.无线电管理工作。扎实做好无线电台管理工作,认真开展无线电监测工作,切实抓好重大活动、重要考试、重要时期的无线电安全保障工作,严厉打击非法设台、非法用频和利用无线电干扰、破坏无线电通信业务的各类非法活动;加快无线电管理技术设施建设,不断提升监管保障能力。

10.狠抓安全防范排查监管。一是持续开展隐患排查和整改专项整治活动,切实抓好岁末年初、汛期、重大会议、节假日等重点时段企业安全生产工作;每月定期派出人员检查危化品经营企业安全生产相关工作,排查问题20项,截至目前17项问题已完成整改,要求企业按照规定立行立改,认真将排查出的问题整改到位,注重实效。抓好加油站企业技术改造工作;督促指导企业保障安全投入、加强人才培训、全面落实企业安全生产主体责任,严防各类安全生产事故发生;二是强化对危险废物的排查监管。对重大危险废物进行普查摸底,督促企业对重大危险源定期报告、监测和评估工作,落实重大危险源监管责任。提高安全生产管理员以及工作人员的安全意识,加强事故灾难的信息沟通、抢险救援及自然灾害可能引发生产安全事故的预测预警工作,规范了事故应急处置工作。

11.常态化管理成品油工作。一是提早谋划,积极动员,与经济社会发展同部署、同安排。为做好安全生产工作创造了良好的环境,我局成立以单位主要领导为首的安全生产工作小组,落实具体工作人员。同时与各加油站签订安全生产责任书11份;二是深入开展常规检查及“敏感时段”各项安全生产活动,截止10月我局累计走访检查加油站546余次,建立了走访记录台账及问题整改台账,其中发现问题67起,均已整改完成,配合其他部门执法检查9次,涉及全县11座加油站;三是我局加强安全生产应急管理体系建设,完善了安全生产应急预案,逐步推进应急平台建设。组织协调应急救援工作。加大对《中华人民共和国安全生产法》普法宣传工作力度,督促各加油站积极开展安全生产应急预案修订、审查、备案和管理工作。

12.乡村振兴工作。全力抓好工业扶贫专项扶贫与乡村振兴有效衔接工作。对标乡村振兴工作,完成通讯短板的整改工作。

    二、构设置

    阿坝县经济商务和信息化局属一级预算单位,我局人事核定行政编制7名,机关工勤人员编制1名。其中:局长1名,副局长2名;股级领导职数4名。是独立核算的机构,是独立编报预算的单位。下属股级公益一类事业单位阿坝县投资促进中心一个,核定事业编制8名,股级领导职数一名。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计813.51万元、支出总计813.51万元。与2021年相比,收入334.64万元增加478.87万元,增长143.1%;支出591.34万元增加222.17万元,增长37.57%。主要原因是2022年项目增加和疫情期间爱心包等费用支出

二、入决算情况说明

2022年本年收入合计813.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入813.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2022年本年支出合计813.51万元,其中:基本支出218.17万元,占26.82%;项目支出595.34万元,占73.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计813.51万元、支出总计813.51万元。与2021年相比,收入334.64万元增加478.87万元,增长143.1%;支出591.34万元增加222.17万元,增长37.57%。主要原因是2022年项目增加和疫情期间爱心包等费用支出

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出813.51万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款591.34万元增加222.17万元,增长37.57%,主要原因是2022年项目增加和疫情期间爱心包等费用支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出813.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出407.8万元,占50.13%社会保障和就业(208)支出23.55万元,占2.89%卫生健康(210)支出8.78万元,占1.08%资源勘探工业信息等(215)支出32.3万元,占3.97%商业服务业等(216)支出328.1万元,占40.33%住房保障(221)支出12.98万元,占1.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为813.51万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(201):支出决算为407.8万元,其中2010401行政运行支出决算为172.86万元;2010499其他发展与改革事务支出234.94万元;完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(208):支出决算为23.55万元,其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元;完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(210):支出决算为8.78万元,其中2101101行政单位医疗支出7.13万元;2101103公务员医疗补助1.65万元;完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出(215):支出决算为32.3万元,其中2150508无线电监管支出4.0万元;2150299其他制造业支出28.3万元;完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 商业服务业等支出(216):支出决算为328.1万元,其中2160299其他商业流通事务支出325.00万元,2169999其他商业服务业等支出3.1万元;完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(221):支出决算为12.98万元,其中2210201住房公积金支出12.98万元;完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出218.17万元,其中:

人员经费183.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35.09万元,主要包括:印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算为4.49元,完成预算99.78%;小于预算数原因是我单位严格执行厉行节约的各项要求,从严控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算4.49元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算99.78%公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.37万元,增加9.07%。主要原因是我单位公务用车购买车辆保险费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,我局共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。原因:资产未划入我局。

公务用车运行维护费支出4.49元。主要用于到省州等地对接工作和到外地开展招商引资工作,到各乡镇和企业检查项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元,下降0%。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,阿坝县经济商务和信息化局机关运行经费支出34.33万元,比2021年增加23.25万元,增长209.84%。主要原因是2022年人员增加,疫情期间经费支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,阿坝县经济商务和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年1231日,阿坝县经济商务和信息化局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。主要原因:资产未划入我局。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,阿坝县经济商务和信息化局在年初预算编制阶段,组织对2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目490万元,已完成支付343万元,拨付进度达到70%。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算绩效管理要求,自评得分为95分。2022年一般公共预算财政拨款收入为813.51万元,支出数为813.51万元,我局按要求完成了各项资金的拨付进度,扎实推进项目前期工作,按时完成各项工作。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2022年度部门决算中反映“2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目等1个项目绩效目标实际完成情况。2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目490万元,已完成支付343万元,拨付进度达到70%。

12018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数245万元,执行数为245万元,完成预算的100%通过项目实施,建成1个面积550的县级电子商务公共服务中心,1个面积1550的县级物流配送中心,建设完成乡镇电商服务站点21个、村级服务站点50个,乡镇电商服务站点覆盖率达100%,贫困村电商服务站点覆盖率55%,大力开展农村电商人才培训,完成电商培训3318人次,建档立卡贫困户562人次。带动创业就业人数324人;孵化企业10家,完成企业入驻10家;完成区域公共品牌注册1个;2019年阿坝县电子商务交易额6.76亿元,同比增长率21%;2020年阿坝县电子商务交易额7.23亿元,同比增长率6.95%;2021年阿坝县电子商务交易额8.87亿元,同比增长率22.78%,2022年阿坝县电子商务交易额9.1亿元,同比增长率2.51%。存在的问题:项目制度建立不够完善,下一步改进措施:我单位严格按照本年度财政预算安排,严格遵守相关法律及财政报账制度按时拨付资金,二是建立健全各项规章制度。


项目绩效目标完成情况表
(2022年度)

项目名称

2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目

预算单位

阿坝县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

245万元

执行数:

245万元

其中-财政拨款:

245万元

其中-财政拨款:

245万余

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

100%

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

100%

100%

100%

100%

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对《2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目)》项目2022年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分附件

附件1

2022年阿坝县经济商务和信息化局部门

整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立的部门,属一级预算单位,我局是独立核算的机构,是独立编报预算的单位。

(二)机构职能。

贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规,组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施;协调县域服务业发展工作中的职能职责,推进商贸服务业和服务业重大项目的建设,加快第三方物流发展;推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等;推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设;拟定新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;完成县委县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

我局人事核定行政编制7名。其中:局长1名,副局长2名;股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。2022年我单位年末在职职工人数8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计813.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入813.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出813.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出407.8万元,占50.13%;社会保障和就业(208)支出23.55万元,占2.89%;卫生健康(210)支出8.78万元,占1.08%;资源勘探工业信息等(215)支出32.3万元,占3.97%;商业服务业等(216)支出328.1万元,占40.33%;住房保障(221)支出12.98万元,占1.6%

三、部门整体预算绩效管理情况

一)部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

(二)专项预算管理。

日常基本支出和项目支出严格按照相关制度管理的要求进行支出,做到专款专用,建立健全各项财务管理制度。

(三)结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本、项目支出的各项开支情况进行公示,认真听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2022年度部门整体绩效评价得分为95分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成各项资料的报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,按要求严格预算执行管理,严格执行“三公经费”预算,按要求及时公开预算、决算、绩效等信息,内部控制制度健全完整执行良好。

(二)存在问题。

加强财务人员业务能力培训,有些制度建立还不够完善。

(三)改进建议。

优化预算编制,加强执行力。建立健全各项规章制度。

附件2

2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目2022年绩效评价报告

评价工作开展及项目情况

(一)评价工作。我局于2023年2月3日通过2县级验收,于2023年3月15日完成州级复核复查。

(二)项目情况。截至评估日,中央财政资金支出1239.1万元,建成1个面积550㎡的县级电子商务公共服务中心,1个面积1550㎡的县级物流配送中心,建设完成乡镇电商服务站点21个、村级服务站点50个,乡镇电商服务站点覆盖率达100%,贫困村电商服务站点覆盖率55%,大力开展农村电商人才培训,完成电商培训3318人次,建档立卡贫困户562人次。带动创业就业人数324人;孵化企业10家,完成企业入驻10家;完成区域公共品牌注册1个;2019年阿坝县电子商务交易额6.76亿元,同比增长率21%;2020年阿坝县电子商务交易额7.23亿元,同比增长率6.95%;2021年阿坝县电子商务交易额8.87亿元,同比增长率22.78%,2022年阿坝县电子商务交易额9.1亿元,同比增长率2.51%。

评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.前期综合示范项目按照《阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县建设项目推进实施方案》要求,推进项目建设,完成项目投资,已形成项目成果。

2.前期综合示范项目复核中专家提出的意见和建议,在本次复核中已得到了相应整改。

(二)绩效分析

1.项目决策。充分发挥州、县政府责任主体作用,完善政策、优化服务、加强监管,创造开放、包容、公平的政策环境。坚持市场导向,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动项目规范实施,提高农村电子商务的可持续发展能力。

2.项目管理。阿坝县先后制定了《阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县建设项目实施方案》《阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县后续项目实施方案》《国家级电子商务进农村综合示范县项目建设专项资金使用管理办法》等文件。建立了较为完善的电子商务进农村推动机制,形成了政策保障有效、管理体系较为完善的电商发展环境,为电商发展开辟绿色通道,为全县电子商务发展营造了较好的政策环境。

3.项目绩效。项目资金合计2000万,其中:阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县建设项目1500万元;阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县后续项目500万元。中央财政资金合计支出1239.1万元,其中:2022年支出245万元。建成1个面积550㎡的县级电子商务公共服务中心,1个面积1550㎡的县级物流配送中心,建设完成乡镇电商服务站点21个、村级服务站点50个,乡镇电商服务站点覆盖率达100%,贫困村电商服务站点覆盖率55%,大力开展农村电商人才培训,完成电商培训3318人次,建档立卡贫困户562人次。带动创业就业人数324人;孵化企业10家,完成企业入驻10家;完成区域公共品牌注册1个;2019年阿坝县电子商务交易额6.76亿元,同比增长率21%;2020年阿坝县电子商务交易额7.23亿元,同比增长率6.95%;2021年阿坝县电子商务交易额8.87亿元,同比增长率22.78%,2022年阿坝县电子商务交易额9.1亿元,同比增长率2.51%。

存在主要问题

存在问题已整改。

相关措施建议

(一)监督管理方面

需进一步加强对项目承办企业的日常监管,完善日常监管台账。

(二)业务建设方面

1.进一步提高服务站的运营能力。站点资产的使用效益

需进一步发挥,加强资产的普惠性。站点的公共服务能力需加强,需强化针对性培训。个别村级服务站存在工作人员知识及技术水平短板,设备利用率需加强,加强对站点站长的考核。

2.将工作重心由项目建设逐步转移到提档升级上,形成可持续、市场化的供应链体系、物流体系和公共服务体系,深化项目成效的普惠性。

3.提炼总结项目成效与亮点,结合项目实施情况塑造电

商创业经典菜例,推广宣传阿坝县电商带动产业发展的工作成果,提升电商氛围。

4.培训针对性需增强,需针对区域电商人才缺乏的现状,进一步推广具有针对性的电商教材,提升创业培训转化率。在后续运营中,应进一步加强对农牧民的技能培训,增强电子商务意识。

附表:

2022年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

221101

实施单位

阿坝县经济商务和信息化局

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

245

 执行数:

245

其中:

财政拨款

245

其中:

财政拨款

245

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

100%

100%

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

100%

100%

100%

质量指标

100%

100%

100%

时效指标

100%

100%

100%

成本指标

效益
指标

经济效益  指标

100%

100%

100%

社会效益  指标

100%

100%

100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

满意
度指标

满意度

指标

100%

100%

100%

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县经济商务和信息化局(本级)

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