中共阿坝县委办公室
2025年部门预算
2025年2月10日
目 录
一、 基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)单位职能简介
1.负责中央、省委、州委、县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委、州委和县委领导同志批示的转达和督办。
2.围绕县委会议、重大活动的准备和实施,县委领导活动的协调安排,县委各类文件的撰写、修改和印制,负责督促指导全县党内规范文件的制定、审查和备案工作。
3.围绕省委、州委和县委工作部署,综合调研、收集信息,反映动态,为县委决策提供参考建议。
4.负责全县保密机要工作。负责贯彻执行党和国家有关保密和机要密码工作。
5.代管县档案局。负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理,依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。
6.负责受理和接待人民群众向县委、县领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。
7.负责县委行政后勤保障工作。各项行政经费的预决算、财务管理、固定资产、财务审计、部分基建计划和实施工作。
8.承办县委交办的其他任务。
(二)单位2025年重点工作
2025年我办要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,紧紧围绕全县中心工作,充分发挥参谋助手、综合协调、督办落实、后勤保障作用,不断提高办文、办会、办事水平,在加快推进县委高效运转和全县经济社会发展的同时,坚持把反腐倡廉放在更加突出的位置,务实清廉转作风,凝心聚力促发展。
1.以参政谋事为手段,发挥班子“智囊”作用。坚持把“能参善谋”作为县委办公室的重要任务,不断提高“以文辅政”的能力,进一步提高调查研究、信息处理、文稿起草等方面决策服务水平。
2.以协调沟通为己任,履职尽责谋突破。在综合协调工作中,按照“快捷高效,周密主动,精益求精,不出差错”的要求,建立起符合办公室工作特点和规律的办文、办会制度,积极发挥县委办公室协调沟通职能,确保各项工作有序推进。
3.以落实工作为标杆,督促落实显权威。坚持“围绕重点、突出重心、抓住关键”,用督查的尺子去衡量和检验各级各部门工作落实的进度和力度,确保政令畅通,维护县委权威。
4.以高效运转为规范,综合保障求突破。严格规范各项规章制度,形成了“按程序办事、靠制度管人”的工作体系,有效提高了服务水平,确保了日常工作高效运转。
5.以标本兼治为原则,狠抓党风廉政建设。按照中央、省、州关于反腐倡廉工作的总体部署,以落实党风廉政建设责任制为重点,以改进作风、提升效能为抓手,加强干部教育和监督管理,将党风廉政建设任务落到实处。
二、部门预算单位构成
我单位属一级预算单位,无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1492.20万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1245.23万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出125.56万元,卫生健康支出52.14万元,住房保障支出69.27万元。我办2025年收支总预算1492.20万元,比2024年收支预算总数减少349.70万元,主要原因:1、一般公共服务减少326.68万元,主要原因是2025年相较2024年减少1项目-密码通信中心建设费用(2024年预算金额450.00元);二是根据单位实有人数预算的人员类、公用经费导致人员经费、公用经费相应减少。
(一)收入预算情况
我办2025年收入预算1492.20万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入1502.20万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。
(二)支出预算情况
我办2025年支出预算1492.20万元,其中:基本支出895.33万元,占60.00%;项目支出596.87万元,占40.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我办2025年财政拨款收支总预算1492.20万元,比2024年财政拨款收支总预算减少349.70万元,主要原因:一是2025年项目预算减少1个,项目总预算支出减少;二是2025年预算实有人数较2024年有所减少,导致2025年人员经费、公用经费预算减少。
支出包括:一般公共服务支出1245.23万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出125.56万元,医疗健康支出52.14万元,住房保障支出69.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我办2025年一般公共预算当年拨款1492.20万元,比2024年预算数减少349.70万元,其中:基本支出减少78.17万元,主要原因:2025年预算实有人数较2024年有所减少,导致2025年人员经费、公用经费预算减少;项目支出减少271.53万元,主要原因一是2025年相较2024年减少1项目-密码通信中心建设费用(2024年预算金额450.00元),新增1项目(预算金额195.22万元);二是“屏蔽机房安全运行费”项目按照合同金额较2024年减少0.65万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
我办2025年一般公共服务支出1245.23万元,占83.46%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出125.56万元,占8.41%;卫生健康支出52.14万元,占3.49%;住房保障支出69.27万元,占4.64%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1245.23万元,主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出(因年度内有涉密部分内容,以下是可公开的部分)
2.社会保障和就业支出125.56万元,主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。
3.医疗卫生支出52.14万元,主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助的缴费支出。
4.住房保障支出69.27万元,主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我办2025年一般公共预算基本支出895.33万元,其中:人员经费779.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费115.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我办2025年“三公”经费财政拨款预算数106.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费106.00万元。
(一)2025年因公出国(境)经费0万元。
(二)2025年公务接待经费0万元。
(三)2025年公务用车购置及运行维护费106.00万元。较2024年预算无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
我办2025年无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我办2024年机关运行经费财政拨款预算为105.05万元,比2024年预算减少0.65万元,减少0.61%,原因是办公费、差旅费、培训费根据以前年度支出情况适当调减。
(三) 政府采购情况
我办本年无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
无。
(四) 绩效目标设置情况
围绕县委办文、办会、办事三大工作任务:一是协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下联系左右;二是负责县委日常文书处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;三是负责县委文书、文稿的起草、批办、审核和印发工作;四是围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确向县委领导和上级党委反映各方面实际情况,并提供切实可行的建议;五是及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;六是围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件和群众反映问题的查办工作;七是主管全县保密工作,督促、检查全县单位、企事业单位关于保密工作的贯彻实施情况。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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