中共阿坝县委宣传部2019年部门预算

发布时间:2019-01-19
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中共阿坝县委宣传部2019年部门预算

2019117

目录

一、  基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

各股室办公室职责除部办公室县委宣传部内设六个股室,并挂县委外宣办(县政府新闻办)、县精神文明建设办公室、县文联牌子。

1.县委外宣办(县政府新闻办)(行使县委县政府对外宣传和新闻发布职能)。负责全县对外宣传活动的策划、组织、实施;建立完善新闻发言人制度,审查和组织新闻发布会;组织、协调、和处理突发事件、群体事件的对外宣传报道;管理外宣品的制作、发放。

2.县精神文明建设办公室(行使县精神文明建设委员会职能)。联系县精神文明委员会各成员单位;负责全县精神文明建设情况的调研,了解分析精神文明建设工作的信息和动态;负责全县精神文明创建活动的组织协调和联络工作;负责对各级文明单位、文明行业组织验收、复查和日常动态管理;负责组织、指导、管理全县未成年人思想道德建设、城乡环境综合整治等工作;做好先进经验的交流推广。

3.县文联(行使我县文学艺术事业联络、协调、服务职能)。贯彻执行党的文艺方针、政策,参与制定全县文化产业发展规划;充分调动文艺工作者创作积极性,组织文艺工作者深入生活,勤奋创作,出优秀人才、出优秀作品;加强对各协会的管理、协调、联络、服务,指导各协会开展各种活动,促进全县文化事业发展;开展地区之间文化交流活动,扩大我县文艺界的影响。

4.县新闻中心。贯彻执行党和国家有关新闻宣传的方针政策;把握正确舆论导向,策划、组织、实施全县新闻宣传报道任务;负责与各级新闻媒体的协调、联系;负责提供新闻线索和相关资料,配合相关机构发布全县重大新闻信息;负责境内外媒体记者到县采访的管理。

5.县网络信息化管理办公室。负责全县网络文化信息的监管、网络宣传教育;研究互联网舆情动态,把握互联网新闻宣传的舆论导向;掌控我县互联网站重要信息,监管和查处非法、有害的新闻传播活动,抵御国际互联网有害信息的渗透。

6.县思想政治研究。组织开展全县思想政治工作的调查、研究探索思想政治工作的客观规律,总结、推广和改进思想政治工作的新成果、新经验;负责规划、部署全县性的思想政治工作任务;组织全县性重大先进典型的学习推广;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

7.理论与宣传教育。对接联系州委宣传部理论科、宣教科;负责全县理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作,负责县委中心组学习工作;负责调查研究全县宣传思想工作的方针、政策和法规建设情况;收集、分析思想动态,传递信息;负责全县基层群众的宣传教育工作。

8.新闻股。负责全县新闻舆论导向和新闻队伍建设方面的工作;指导全县新闻战线的业务工作和组织重大新闻宣传报道;负责与各级新闻单位的业务联系。

9.文秘与对外宣传股。负责文秘工作,做好部门领导讲话、总结等材料的起草工作;负责境内外宣传舆论信息的收集、处理向县委、县政府提供境内外重要舆论动态。

(二)2019年重点工作

县委宣传部持续习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略的学习研究宣传;大力营造宣传贯彻党的十九大和省十一届四中全会精神的良好氛围;不断巩固发展主流意识形态;持之以恒推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建。

二、部门预算单位构成

宣传部属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位2个;其他事业单位1个。分别是:参照公务员管理的事业单位有:阿坝县文学艺术界联合会、思想政治研究会。其他事业单位有:阿坝县新闻中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入327.35万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结,0万元;支出包括:一般公共服务支出209.42万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出49.95万元,医疗卫生与计划生育支出12.49万元,住房保障支出28.21万元,其他支出27.3万元。宣传部2019年收支总预算327.35万元,2018年收支预算总数减少9.7万元,主要原因:人员减少。

(一)收入预算情况

宣传部2019年收入预算327.35万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入327.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

宣传部2019年支出预算327.35万元,其中:基本支出300.05万元,占91.79%;项目支出27.3万元,占8.33%

四、财政拨款收支预算情况说明

宣传部2019年财政拨款收支总预算327.35万元,2018年财政拨款收支总预算减少9.7万元,主要原因:收入包括:本年一般公共预算拨款收入327.35万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:一般公共服务支出209.42万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出49.95万元,医疗卫生与计划生育支出12.49万元,住房保障支出28.21万元。其他支出27.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2019年一般公共预算当年拨款327.35万元,比2018年预算数减少9.7万元,主要是基本支出减少9.7万元,主要原因:人员减少,故相应的基本支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出209.42万元,占63.97%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出49.95万元,占15.25%;医疗卫生与计划生育支出12.49万元,占3.81%;住房保障支出28.21万元,占8.62%。其他支出27.3万元,占8.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2019年预算数为209.42万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴等费用以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置导尿管日常公用经费。

2.社会保障和就业49.95万元,主要用于职工的养老保险和职业年金费用。

3.医疗卫生12.49万元,主要用于职工医疗保险费用。

4.住房保障28.21万元,主要用于职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2019年一般公共预算基本支出300.05万元,其中:人员经费271.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数8.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

(二)2019年公务接待费经费0.38万元。较2018年预算经费0.38万元,无增长,增长0%.主要原因是:严格控制三公经费支出。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费8万元。较2018年预算经费8万元,无增长,增长0%,主要原因:严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宣传部2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算为327.35万元,比2018年预算减少9.7万元,减少2.96%

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

2019年宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款327.35万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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