中共阿坝县委宣传部2020年部门预算
2020年6月17日
目 录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2020年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)单位职能简介
1.对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。
负责全县对外宣传活动的策划、组织、实施;建立完善新闻发言人制度,审查和组织新闻发布会;组织、协调和处理突发事件、群体事件的对外宣传报道;管理外宣品的制作、发放,承担县委县政府对外宣传和新闻发布职能。负责全县新闻舆论导向、新闻舆情监督和新闻队伍建设方面的工作;指导、管理和协调全县新闻媒体的业务工作和组织重大新闻宣传报道;负责与各级新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。
负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调,做好本单位的安全生产工作。负责信息工作。负责起草有关综合性重要文件、领导讲话、报告等工作。统筹指导协调文化教育卫生体制改革。负责宣传文化事业发展、文化产业发展、出版、电影等专项资金和纳入部门预算财政拨款等的规划使用和监督管理。负责预决算和基本项目建设、政府采购、内部审计和部机关财务、资产管理工作。指导协调全县意识形态工作,负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查等。
负责对文化艺术工作和文艺队伍建设的指导协调。负责文艺作品创作生产的引导和管理。指导推动协调群众文化建设,协调开展重大文艺文化活动,协助开展“五个一”评奖。协调推进乡村文化振兴和文化惠民工程等。负责推动优秀传统文化走出去工作。
负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作。组织开展社会舆情动态、社会思想反映等方面的信息收集报送工作。对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判。
(二)精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。
负责制定全县精神文明建设工作规划,并组织实施;组织开展文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区的创建和评先创优工作,指导全县未成年人思想道德建设等群众性精神文明建设活动;对全县精神文明建设目标任务完成情况进行考核评比。
负责全县理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作;指导社会科学规划和社会科学成果评比推荐工作;负责为县委中心学习组制定学习计划、辅导讲座等服务工作;配合县委组织部做好党员教育工作;负责编审、征订党员教育教材,指导全县党员学习;负责从宏观上指导全县各中小学的德育、政治理论教学和思想政治工作;检查督促机关及乡镇的各级干部的理论学习;负责有关理论部门的业务联系;负责做好基层宣讲、“四下乡”等社会宣传工作。
负责电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查。指导协调重点电影活动,组织实施农村电影放映工程,指导电影档案管理、公益服务等。协调推动电影领域对外合作交流等。
负责全县出版物市场、印刷行业和著作权行政管理工作。研究制定出版物市场地方规范性文件、措施和发展规划并指导监督实施。管理监督出版物市场和新闻出版发行活动。负责音像制品和电子软件的出版、复制管理。组织指导重要文献及其他重点出版物发行工作。负责著作权的管理。负责全县新闻单位记者证的核验、备案和管理工作。
负责指导协调“扫黄打非”工作,组织实施“扫黄打非”重大专项行动。查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动。查处著作权的侵权盗版案件、调解著作权纠纷。承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
(二)2020年重点工作
今年以来,宣传思想文化工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作,自觉担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,紧扣主题、转变思维、创新载体,既解决实际问题又解决思想问题,不断强信心、聚民心、暖人心、筑同心;不断巩固发展主流意识形态;持之以恒推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建。
二、部门预算单位构成
宣传部属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位2个;其他事业单位1个。分别是:参照公务员管理的事业单位有:阿坝县文学艺术界联合会、思想政治研究会。其他事业单位有:互联网信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入379.9万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结,0万元;支出包括:一般公共服务支出261.2万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出63.14万元,医疗卫生与计划生育支出19.89万元,住房保障支出35.65万元,其他支出0万元。宣传部2019年收支总预算379.9万元, 比2019年收支预算总数增加52.55万元,主要原因:人员增加。
(一)收入预算情况
宣传部2020年收入预算379.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入379.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
宣传部2020年支出预算379.9万元,其中:基本支出379.9万元,占1009%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣传部2020年财政拨款收支总预算379.9万元,比2019年财政拨款收支总预算增加52.55万元,主要原因:人员增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入379.9万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出261.22万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出63.14万元,医疗卫生与计划生育支出19.89万元,住房保障支出35.65万元。其他支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2020年一般公共预算当年拨款379.9万元,比2019年预算数增加52.55万元,主要是基本支出增加52.55万元,主要原因:人员增加,故相应的基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出261.22万元,占68.75%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出63.14万元,占16.62%;医疗卫生与计划生育支出19.89万元,占5.23%;住房保障支出35.65万元,占9.38%。其他支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2020年预算数为261.22万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴等费用以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置导尿管日常公用经费。
2.社会保障和就业63.14万元,主要用于职工的养老保险和职业年金费用。
3.医疗卫生19.89万元,主要用于职工医疗保险费用。
4.住房保障35.65万元,主要用于职工住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2020年一般公共预算基本支出379.9万元,其中:人员经费347.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数9.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
(一)2020年因公出国(境)经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。
(二)2020年公务接待费经费0.24万元。较2019年预算经费减少0.14万元,增长0%.主要原因是:严格控制三公经费支出。
(三)2020年公务用车购置及运行维护费9万元。较2019年预算经费8万元,有增长,主要原因:公务用车运行维护费提高。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算为379.9万元,比2019年预算增加52.55万元,增加13.83%。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
2020年宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款379.9万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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