中共阿坝县委宣传部
2025年部门预算
2025年2月10日
目录
一、 基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)单位职能简介
对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。负责全县对外宣传活动的策划、组织、实施;建立完善新闻发言人制度,审查和组织新闻发布会;组织、协调和处理突发事件、群体事件的对外宣传报道;管理外宣品的制作、发放,承担县委县政府对外宣传和新闻发布职能。负责全县新闻舆论导向、新闻舆论监督和新闻队伍建设方面的工作;指导、管理和协调全县新闻媒体的业务工作和组织重大新闻宣传报道;负责与各级新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。负责制定全县精神文明建设工作规划,并组织实施;组织开展文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区的创建和评先创优工作,指导全县未成年人思想道德建设等群众性精神文明建设活动;对全县精神文明建设目标任务完成情况进行考核评比。
(二)2025年重点工作
1.加强理论学习,夯实思想根基。坚持学习打头,发展落脚,持续在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。一是深化理论学习。对标新修订的《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,全程参与,并指导制定2025年县委理论学习中心组重点内容安排、学习计划和学习职责,筹备召开县委理论学习中心组专题学习研讨会7次,提醒20名县委理论学习中心组成员累计开展研讨发言45人次,并深化拓展联学+列席旁听工作,督促全县各党委(党组)理论学习中心组召开专题学习280余场次,开展“联学+列席旁听”40场次,推动全县理论学习规范化、制度化、常态化。二是强化理论宣传。聚焦“谁来讲、给谁讲、讲什么、怎么讲”4个方面问题,指导拟定《群众宣教质效提升行动计划》,按照“1+5+7+N”宣讲体系,统筹“金鼓”宣讲团力量,围绕重要会议精神、重点政策法规、控辍保学应知应会等内容,深入机关、乡镇、村(社区)、学校、寺庙等,利用“强国复兴有我”“感党恩听党话跟党走”“爱国爱教爱家乡”“四下乡”等群众活动,依托“双联双进”“联心同行”“微网实格”等重点工作,累计开展群众宣教活动850余场次,覆盖僧俗群众5.6万余人,切实提升宣教质效。三是优化理论研究。聚焦省州2024年度社科资金项目课题,以选调生为主体,并充分发挥青年研究基地作用,围绕民族文化、历史文化、红色文化等研究,申报城乡融合高质量发展等课题4个,常态推动对我县经济社会发展领域的课题研究,不断形成更多更好的理论成果。
二、部门预算单位构成
宣传部属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位2个;其他事业单位1个。分别是:参照公务员管理的事业单位有:阿坝县文学艺术界联合会、思想政治研究会。其他事业单位有:互联网信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入517.13万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结,0万元;支出包括:一般公共服务支出337.16万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出42万元,社会保障和就业支出70.64万元,医疗卫生与计划生育支出28.26万元,住房保障支出39.06万元,其他支出0万元。宣传部2025年收支总预算517.13万元,比2024年收支预算总数减少26.74万元,主要原因:人员变动。
(一)收入预算情况
宣传部2025年收入预算517.13万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入517.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
宣传部2025年支出预算517.13万元,其中:基本支出475.13万元,占91.88%;项目支出42万元,占8.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣传部2025年财政拨款收支总预算517.13万元,比2024年财政拨款收支总预算减少26.74万元,主要原因:人员变动,收入包括:本年一般公共预算拨款收入517.13万元,上年结转0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出337.16万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出42万元,社会保障和就业支出70.64万元,医疗卫生与计划生育支出28.26万元,住房保障支出39.06万元,其他支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2025年一般公共预算当年拨款517.13万元,比2024年预算数减少26.74万元,主要原因:人员变动,故相应的支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出337.16万元,占65.20%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出42万元,占8.13%;社会保障和就业支出70.64万元,占13.66%;医疗卫生与计划生育支出28.26万元,占5.46%;住房保障支出39.06万元,占7.55%。其他支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2025年预算数为475.13万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴等费用以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和日常公用经费。
2.社会保障和就业70.64万元,主要用于职工的养老保险和职业年金费用。
3.医疗卫生28.26万元,主要用于职工医疗保险费用。
4.住房保障39.06万元,主要用于职工住房公积金费用。
5.文化旅游体育与传媒支出42万元,主要用于其他宣传文化相关费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2025年一般公共预算基本支出517.13万元,其中:人员经费442.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出42万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数9.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
(一)2025年因公出国(境)经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。
(二)2025年公务接待费经费0.15万元。较2024年预算经费减少0%.主要原因是:严格控制三公经费支出。
(三)2025年公务用车购置及运行维护费9万元。较2024年预算经费9万元,持平,主要原因:无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
宣传部2025年机关运行经费财政拨款预算为32.55万元。
(二)政府采购情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
无。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款517.13万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
相关信息