2024年度中国共产党阿坝县委员会宣传部决算

发布时间:2025-08-15
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公开时间:2025815

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)主要职能。对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。负责全县对外宣传活动的策划、组织、实施;建立完善新闻发言人制度,审查和组织新闻发布会;组织、协调和处理突发事件、群体事件的对外宣传报道;管理外宣品的制作、发放,承担县委县政府对外宣传和新闻发布职能。负责全县新闻舆论导向、新闻舆情监督和新闻队伍建设方面的工作;指导、管理和协调全县新闻媒体的业务工作和组织重大新闻宣传报道;负责与各级新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。负责制定全县精神文明建设工作规划,并组织实施;组织开展文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区的创建和评先创优工作,指导全县未成年人思想道德建设等群众性精神文明建设活动;对全县精神文明建设目标任务完成情况进行考核评比。

(二)2024年重点工作完成情况。

 加强理论学习,夯实思想根基。坚持学习打头,发展落脚,持续在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。一是深化理论学习。对标新修订的《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,全程参与,并指导制定2024年县委理论学习中心组重点内容安排、学习计划和学习职责,筹备召开县委理论学习中心组专题学习研讨会7次,提醒20名县委理论学习中心组成员累计开展研讨发言45人次,并深化拓展联学+列席旁听工作,督促全县各党委(党组)理论学习中心组召开专题学习280余场次,开展“联学+列席旁听”40场次,推动全县理论学习规范化、制度化、常态化。二是强化理论宣传。聚焦“谁来讲、给谁讲、讲什么、怎么讲”4个方面问题,指导拟定《群众宣教质效提升行动计划》,按照“1+5+7+N”宣讲体系,统筹“金鼓”宣讲团力量,围绕重要会议精神、重点政策法规、控辍保学应知应会等内容,深入机关、乡镇、村(社区)、学校、寺庙等,利用“强国复兴有我”“感党恩听党话跟党走”“爱国爱教爱家乡”“四下乡”等群众活动,依托“双联双进”“联心同行”“微网实格”等重点工作,累计开展群众宣教活动850余场次,覆盖僧俗群众5.6万余人,切实提升宣教质效。三是优化理论研究。聚焦省州2024年度社科资金项目课题,以选调生为主体,并充分发挥青年研究基地作用,围绕民族文化、历史文化、红色文化等研究,申报城乡融合高质量发展等课题4个,常态推动对我县经济社会发展领域的课题研究,不断形成更多更好的理论成果。

二、机构设置

中共阿坝州阿坝县委宣传部下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为749.32万元。与2023相比,收、支总计各增加74.07万元,增长10.97%。主要变动原因是专项资金增加


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024本年收入合计749.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入749.32万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%%;经营收入0.00万元,占0.00%%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024本年支出合计749.32万元,其中:基本支出524.9万元,占70.05%;项目支出224.42万元,占29.95%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收、支总计均为749.32万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加74.07万元,增长10.97%。主要变动原因是专项资金增加。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出749.32万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.07万元,增长10.97%。主要变动原因是专项资金增加。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出749.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(20133类)支出389.43万元,占51.97%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(20799类)支出224.42万元,占29.95%;社会保障和就业(20805类)支出68.88万元,占9.19%;卫生健康支出(21011类)28.64万元,占3.82%;住房保障支出(22102类)37.95万元,占5.07%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024一般公共预算支出决算数为749.32万元,完成预算100.00%。其中:

1.一般公共服务2010202、2013301、2013302:支出决算为389.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动

2.文化旅游体育与传媒2070101、2070899、2079902、2079999:支出决算为224.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是专项项目增加

3.社会保障和就业2080505.2080506:支出决算为68.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是各类保险基数调整,人员变动

4.卫生健康2101101.2101103:支出决算为28.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是各类保险基数调整,人员变动

5.住房保障2210201:支出决算为37.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是各类保险基数调整,人员变动。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2024年一般公共预算财政拨款基本支出524.9万元,其中:

人员经费487.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元,完成预算99.89%,较上年度决算数小于预算数的主要原因是严格按照财经制度,报销资金

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元,占97.82%;公务接待费支出决算0.19万元,占2.07%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算2023度增加0万元,增长0%主要原因是本年度运行维护费增加。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元,完成预算95%。公务接待费支出决算2023度减少0.01万元,下降5%。主要原因是严格控制接待费支出其中:国内公务接待支出0.19万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,26人次(不包括陪同人员),共计支出0.19万元。外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024,中共阿坝州阿坝县委宣传部机关运行经费支出36.98万元,比2023年度减少39.35万元,下降51.55%。主要原因是人员变化情况。

(二)政府采购支出情况

2024,中共阿坝州阿坝县委宣传部政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中共阿坝州阿坝县委宣传部共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于日常宣传工作的开展。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对阿坝县中心组学习、阿坝县对外宣传、县城内氛围营造、阿坝县网信委工作等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育:指费用教育方面的支出。

12.科学技术:指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业:指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育:指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保:指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区:指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水:指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输:指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等:指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业:指反映商业服务业等方面支出。

22.金融:指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等:指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障:指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备:指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2024年部门预算项目支出绩效自评表            



第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024中国共产党阿坝县委员会宣传部决算统计表

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