阿坝县妇联
2025年部门预算
2025年2月10日
目录
一、 基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)县妇联职能简介
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进阿坝县经济建设。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
8.承担县妇女儿童工作会员会的日常工作。
9.承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。
(二)县妇联2025年重点工作
1.加强妇女思想政治引领。持续开展妇女思想政治引领活动,如“巾帼大宣讲”引领行动,通过宣讲、座谈、培训等形式大力宣传党的二十届三中全会、省委十二届五次、六次全会和州委十二届五次全会、县委十四届五次全会精神30场次,引导广大妇女听党话、跟党走,积极投身新时代中国特色社会主义事业。同时,加强妇女群众的政治教育和思想教育,提高她们的政治觉悟和思想认识。
2.召开阿坝县妇联第十三次代表大会。阿坝县妇联第十二届委员会自2019年9月换届以来,至今任期已满5年,根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》等相关规定,计划在2025年4月召开阿坝县妇联第十三次代表大会完成县级妇联换届工作。
3.深化妇女创业就业扶持。继续实施妇女创业就业扶持计划,如“妇女居家灵活就业”项目,加强困难妇女、女大学生、单亲母亲等创业就业支持,为妇女提供创业指导、技能培训、资金扶持等全方位服务。力争“妇女居家灵活就业”项目1个。同时,加强与相关部门的协调合作,推动妇女创业就业政策的落实和优化,为妇女创造更多的就业机会和创业空间。
4.深化实施妇女儿童扶困帮困工作。持续开展“爱心爸妈”助学结对帮扶行动,组织爱心爸妈与困境儿童结对认亲,倾情开展各项关爱活动10场次。同时,推进“阿曲阿妈”、“春雷计划”、“健康中国·母亲行动”等项目,加大“两癌”、“重大疾病”的救助和健康助学宣教力度,为困难妇女儿童家庭纾困解难。
5.加强妇联组织自身建设。深化妇联组织建设和管理,提高妇联干部的政治素质、业务能力和工作水平。加强与基层妇联组织的联系和沟通,推动各项工作的顺利开展。同时,计划升级打造2处“儿童之家”、2处“妇女之家”建设。
6.强化妇女维权服务。加大妇女维权服务力度,完善维权工作机制,为妇女提供法律咨询、法律援助、心理疏导等多元化服务。同时,加强与社会各界的协调合作,推动解决涉及妇女权益的突出问题,切实维护妇女的合法权益。同时,加强对家庭教育的重视和投入,提高家长的教育水平和家庭教育质量。
7.拓展巾帼志愿服务。持续深化巾帼志愿服务活动,组织广大妇女干部积极参与志愿服务事业,为社会和谐稳定贡献巾帼力量。同时,加强对巾帼志愿服务队伍的建设和管理,提高志愿服务的质量和水平。
二、部门预算单位构成
县妇联属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中:行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我会所有收入和支出均纳入部门预算管理,2025年总收入111.15万元,其中:基本收入102.54万元,项目收入8.61万元。支出包括:工资福利支出67.19万元,公用支出4.86万元,项目支出8.61万元。社会保障和就业支出15.55万元,医疗卫生与计划生育支出6.38万元,住房保障支出8.56万元。我会2025年收支总预算111.15万元,比2024年收支预算总数减少34.97万元,主要原因基层妇联工作经费减少,增加1名退休人员。
(一)收入预算情况
我会2025年预算收入111.15万元,其中:一般公共预算拨款收入102.54万元,占92.25%;项目收入8.61,占7.74%。
(二)支出预算情况
我会2025年支出预算111.15万元,其中:基本支出102.54万元,占92.25%;项目支出8.61万元,占7.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我会2025年财政拨款收支总预算111.15万元,比2024年财政拨款收支总预算减少34.97万元,主要原因基层妇联工作经费减少,增加1名退休人员。
支出包括:工资福利支出67.19万元,公用支出4.86万元,项目支出8.61万元。社会保障和就业支出15.55万元,医疗卫生与计划生育支出6.38万元,住房保障支出8.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我会2025年一般公共预算当年拨款111.15万元,比2024年预算数减少34.97万元,主要原因基层妇联工作经费减少,增加1名退休人员。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出102.54万元,占92.25%;社会保障和就业支出15.55万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出6.38万元,占5.74%;住房保障支出8.56万元,占7.7%,项目支出8.61,占7.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2012901行政运行,预算数为80.65万元,主要用于:工资福利支出67.19万元。商品和服务支出13.47万元,其中:公用经费4.86万元,项目支出8.61万元。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元。
3.74080506机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元。
4.2210201住房公积金支出8.56万元。
5.2101101机关事业单位行政医疗支出5.02万元。
6.101103公务员医疗补助支出1.36万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我会2025年一般公共预算基本支出111.15万元,其中:人员经费97.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。项目支出8.61万,主要妇女儿童办公经费、婚姻家庭调解费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.044万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.044万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我会2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我会2025年机关运行经费财政拨款预算为111.15万元,比2024年预算数减少34.97万元,主要原因基层妇联工作经费减少,增加1名退休人员。
(二)政府采购情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
无。
(四)绩效目标设置情况
2025年我会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.15万元。
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