阿坝县妇联
2026年部门预算
2026年2月27日
目录
一、 基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)县妇联职能简介
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进阿坝县经济建设。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
8.承担县妇女儿童工作中心的日常工作。
9.承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。
(二)县妇联2026年重点工作
展望2026年,县妇联将继续坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕县委、县政府中心工作:
1.持续强化思想政治引领,团结带领广大妇女坚定不移跟党走。
2.着力做实维权关爱服务,切实解决妇女儿童急难愁盼问题。
3.深化拓展家庭家教家风建设,推动形成社会主义家庭文明新风尚。
4.不断夯实基层妇联组织基础,提升服务能力和工作实效。
5.全力推动“两纲”终期目标达标,促进我县妇女儿童事业再上新台阶。
二、部门预算单位构成
县妇联属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中:行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我会所有收入和支出均纳入部门预算管理,2026年总收入115.76万元,其中:基本收入107.15万元,项目收入8.61万元。支出包括:人员支出67.19万元,公用支出4.9万元,项目支出8.61万元。社会保障和就业支出16.29万元,医疗卫生与计划生育支出6.6万元,住房保障支出8.9万元。我会2026年收支总预算115.76万元,比2025年收支预算总数增加4.61万元,主要原因人员工资及公用经费增加。
(一)收入预算情况
我会2026年预算收入115.76万元,其中:一般公共预算拨款收入107.15万元,占92.56%;项目收入8.61,占7.44%。
(二)支出预算情况
我会2026年支出预算115.76万元,其中:基本支出107.15万元,占92.56%;项目支出8.61万元,占7.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我会2026年财政拨款收支总预算115.76万元,比2025年财政拨款收支总预算减少4.61万元,主要原因人员工资及公用经费增加。
支出包括:人员支出67.19万元,公用支出4.9万元,项目支出8.61万元。社会保障和就业支出16.29万元,医疗卫生与计划生育支出6.6万元,住房保障支出8.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我会2026年一般公共预算当年拨款115.76万元,比2024年预算数增加4.61万元,主要原因人员工资及公用经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.15万元,占92.56%;社会保障和就业支出16.29万元,占15.2%;医疗卫生与计划生育支出6.6万元,占6.16%;住房保障支出8.9万元,占8.3%,项目支出8.61,占7.44%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2012901行政运行,预算数为83.97万元,主要用于:
人员支出70.46万元。商品和服务支出13.51万元,其中:公用经费4.9万元,项目支出8.61万元。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元。
3.74080506机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元。
4.2210201住房公积金支出8.9万元。
5.2101101机关事业单位行政医疗支出5.24万元。
6.2101103公务员医疗补助支出1.36万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我会2026年一般公共预算基本支出115.76万元,其中:人员经费102.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。项目支出8.61万,主要妇女儿童办公经费、婚姻家庭调解费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我会2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我会2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我会2026年机关运行经费财政拨款预算为115.76万元,比2025年预算数增加4.61万元,主要原因人员工资及公用经费增加。
(二)政府采购情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
无。
(四)绩效目标设置情况
2026年我会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款115.76万元。
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