阿坝县融媒体中心2022年部门预算

发布时间:2022-01-18
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阿坝县融媒体中心2022年部门预算

2022118

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)阿坝县融媒体中心职能简介

阿坝县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位,归口县委宣传部领导和管理,保留广播电视台名称和广播电视台原呼号。县融媒体中心下设10个股室。设主任1名、副主任2名。县融媒体中心主要负责规划县融媒体中心的内部管理机构,把握县级新闻媒体的正确舆论导向,生产制作节目内容,做好县广播电视、县“两微一端”、户外大屏等的新闻宣传工作。传播本地权威政经资讯、强化对外宣传等,促进宣传工作更好服务全县中心工作、服务群众生产生活,提高县级媒体传播力、引导力、影响力。负责搭建网络互动交流平台,为群众反映诉求、建言献策提供通道,把民意聚在本地,开拓互联网综合信息服务功能,链接各类服务平台,创新沟通模式,增加用户黏性。负责广电等相关网络的规划设计、施工建设、管理维护工作,建好新老媒体技术平台,确保各宣传平台节目传输的安全优质。负责策划制定内部运行管理机制和内外宣传合作措施,协调对上级以及同级部门的关系,拓展融煤体发展空间,提高综合效益。以及承办县委交办的其他事项。

   (二)阿坝县融媒体中心2022年重点工作

2022年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、省委、州委和县委决策部署,贯彻落实全州宣传部长会议精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分发挥融媒体中心在民族地区党的喉舌作用,正确舆论导向,围绕县委中心工作和单位职能职责,努力推动我县新闻宣传工作早新时代新起点上实现新突破。

1.扎实抓好干部队伍建设,激励干部积极性。坚持党管干部原则,突出政治标准,忠诚干净担当作为用人导向,锻造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传人才队伍。

2.举旗帜抓导向,做好宣传工作。一是做实传统媒体宣传,在藏汉双语频道开设“决胜全面小康、决胜脱贫攻坚”专栏,以生动的事例、丰富的史料和详实的数据全面报道全县决胜全面小康、决胜脱贫攻坚的成效成就。二是在做好传统媒体重头稿件转载转发的基础上,结合新媒体优势,开设“飞阅变迁”“我的脱贫故事”“幸福家园今日之变”等栏目,以新媒体独特的视角宣传展示脱贫攻坚成效成果。三是充分利用电视、微信公众号、官方微博、头条号、县城LED大屏等媒体平台,大力宣传生态保护、法制建设、扫黑除恶、环境整治、森林草原防灭火、疫情防控、党风廉政建设等县委、县政府重点工作,切实营造良好的宣传氛围

3.狠抓意识形态工作,树立正确导向。

加快推进新媒体融合平台建设,切实拓宽正面舆论的宣传渠道,严格新媒体的审核程序和专人管理制度,确保媒体平台建好、用好、管好、发挥好,切实增强意识形态领导权。

4.抓规划强设计,深化改革创新完成“爱阿坝”移动客户端建设。

5.坚持守正创新,加强党的建设。

深入学习党的创新理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想,在真学真懂真信真用上下功夫,坚持全面系统学、深入思考学、联系实际学、及时跟进学,持之以恒抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。以灵活多样的形式开展法治宣传,在微信公众平台中大量推出法治、廉政专题节目,扩大宣传效果。推进法治建设。同时,强化领导干部自我约束的意识,坚决杜绝违反中央八项规定和“四风问题。

6.强化安全播出,确保优质播出。

进一步推进安全生产和经营创收工作,增强安全意识,推进安全生产工作,确保本单位广播电视节目信号的安全、优质播出,进一步提升广播电视信号无线发射质量,实现地面数字广播电视无线发射的全覆盖。

二、部门预算单位构成

阿坝县融媒体中心属一级预算单位,下属二级预算0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,阿坝县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入587.41万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,工资福利支出380.55万元,商品和服务支出35.28万元,对个人和家庭的补助支出34.98万元。阿坝县融媒体中心2021年收支总预算587.41万元,跟2021年预算支出基本持平。

(一)收入预算情况

 阿坝县融媒体中心2022年收入预算587.41万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入587.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

阿坝县融媒体中心2022年支出预算450.81万元,其中:基本支出417.4万元,占92.58%;项目支出33.41万元,占7.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算587.41万元,跟2021年预算支出基本持平,收入包括:本年一般公共预算拨款收入587.41万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出321.48万元,社会保障和就业支出60.71万元,医疗卫生与计划生育支出24.1万元,住房保障支出44.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款587.41万元,跟2021年预算支出基本持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出321.48万元,占54.72%;社会保障和就业支出60.71万元,占10.33%;医疗卫生与计划生育支出24.1万元,占4.1%;住房保障支出44.52万元,占7.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2070899(其他广播电视支出)2022年预算数为33.41万元,主要用于人员的艰苦岗位津贴。

2.2070808(广播电视事务)2021年预算数为450.81万元,其中417.4万元,主要用于人员工资的发放和公用经费;33.41万元用于项目支出。

3.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)2022年预算数为40.47万元,主要用于缴纳职工养老保险。

4.2080506(机关事业单位单位职业年金缴费)2022年预算数为20.24万元,主要用于缴纳职工职业年金。

5.2101102(事业单位医疗)2021年预算数为17.71万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

6.2101103(公务员医疗补助)2021年预算数为6.4万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

7.2210201(住房公积金)2021年预算数为44.52万元,主要用于缴纳职工的住房金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出582.33万元,其中:人员经费374.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数9.32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.32万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

(一)2022年因公出国(境)经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)安排。

(二)2022年因公接待经费0.32万元。较2020年预算经费0.42万元减少22%,主要原因是:本单位严格按照中央八项规定厉行节约。

(三)2022年公务用车购置及运行维护费9万元。较2021年预算经费9万元增长0%,主要原因:。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县融媒体中心2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

阿坝县融媒体中心2022年机关运行经费财政拨款预算为35.28万元,比2021年预算减少1.04元,与2021年持平

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2022年阿坝县融媒体中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款33.41万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算(融媒体中心)

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