中共阿坝县委党校2026年部门预算

发布时间:2026-02-07
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中共阿坝县委党校

2026年部门预算

202627

目  录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)在教育培训方面2025主办、协助举办培训11期,其中包括中青年干部培训班1期,培训人数16人;主要领导干部读书班1期,培训人数112人;入党积极分子和预备党员示范培训班1期,培训人数100人;乡科级领导干部进修1期,培训人数10人;公务员初任培训班1期,培训人数224人;公务员任职培训班1期,培训人数10人;村(社区)党组织书记后备力量培训班1期,培训人数81;农牧民党员和群众全覆盖培训3期,培训人数288人;全县组织业务工作综合培训班1期,培训人数128

(二)在理研资政和文章发表方面根据县级党校分类改革建设总要求,持续推进科研资政工作,积极带动全校教职工主持或参与科研资政项目。2025年发表从马克思主义经典著作中汲取改革力量》和《深化人才发展体制机制改革+加快人才强县建设---以阿坝州阿坝县为例2刊物,申报统筹推进阿坝州生态环境保护与绿色低碳发展的实证研究阿坝长征红色文化与优秀民族文化融合发展研究阿坝县长征红色文化助推铸牢中华民族共同体意识的路径研究课题13项,截至目前统筹推进阿坝州生态环境保护与绿色低碳发展的实证研究阿坝长征红色文化与优秀民族文化融合发展研究阿坝县长征红色文化助推铸牢中华民族共同体意识》、《中国式现代化视域下涉藏地区法治建设研究—以阿坝州为例》4课题已进入结项评审阶段

(三)在宣传宣讲方面2025年我校教师赴阿坝镇、查理乡等,开展学习宣传教育11次,覆盖900余人  

(四)在干部夜校培训方面按照县委下发的干部夜校实施方案通知要求,今年共计开展全县面上干部夜校集中授课培训13次,培训人数2900余人次。

在师资队伍提能方面通过以训促培的方式,加大青年教师培养力度,上半年组织我校教师参加了省委党校党性教育师资班、阿坝县党员教育师资示范培训班等培训2;组织1教师参加全州微党课比赛1次,并获得二等奖;组织教师参加2025年阿坝州第二届基层理论宣讲大赛、“传承长征精神凝聚奋进力量”精品党课展播活动比赛1次;在校内组织所有专职教师开展课题竞标活动2次,提升教师授课水平,增强综合能力素质。

开展群众工作方面通过开展“联心同行”工作,加强与联系帮扶村的联系,不断深化友谊。与各莫镇正达村开展支部活动2次,帮助患病困难群众2次,帮助解决就医费用2000元,“爱心爸妈”帮助解决2名联系儿童入学问题,并在力所能及的范围内帮助困难群众送去大米、面粉、菜籽油等各类生活物资价值5000元,帮助解决生活、就医和适龄儿童入学问题等各类问题6件;联系走访僧人36次,在走访过程中宣传宣讲了县委重要会议精神、民族宗教政策,收集僧人诉求信息等,引导僧人爱党爱国、遵纪守法,并配合格管会开展相关群众工作

在基础设施建设方面20258月完成阿坝县委党校学员宿舍和食堂建设,9月正式投入使用,保障了干训学员的食宿安全,规范管理党校干部教育培训。截至目前已为288名干训学员提供了食宿保障服务。

二、存在的问题和困难

一是亮点课程和精品点位开发不足。近年来,虽然县委党校致力于教学课程和现场点位开发,形成的课件数量与过去相比极大幅度增加,现场教学点位也在逐步打造,但是课件质量和点位品质还有待提高,特色亮点课程和精品点位的开发还需要进一步加强。

二是队伍建设有待提升。一是队伍能力不足,二是队伍人数不足。现目前我校能上讲台授课的教师仅3人,单位人数编制14,因各种原因还空编3人,还未及时补充人员,队伍建设还有待提升。

三是外培接班数量极少。由于道路交通及前期点位开发不足等原因,阿坝县委党校所接外培班很少。

三、2026年工作计划

(一)持续做好干部教育培训工作。围绕党性教育持续抓好政策理论学习、理想信念教育和宣传宣讲工作,发挥好党校党性锻炼“熔炉”作用。围绕教学培训持续办好主体班、提升班,统筹干部夜校,发挥好党校干部培养“沃土”作用。围绕质量提升持续用力课程开发和微党课打造,丰富教学内容和形式,提升优化点线面结合的“三维”教育格局。

(二)持续提升教师综合能力和业务水平。积极组织教师到上级党校、党性教育基地、干部教育学院进修学习、学术交流,学习借鉴其工作经验,拓展教师视野,增加见识。继续通过老带新、集体备课、竞课赛课、精品课试讲等方式不断提升教师自身业务能力,加强“内功”修炼。

(三)持续深化教研融合。以红军长征文化、民族团结进步、社会综合治理、铸牢中华民族共同体意识、黄河流域生态保护和高质量发展等内容为科研主攻方向,开展课题调研,积极争取上级党校和高层次专家的指导,帮助解决科研难题,攻克科研难关,同时通过德阿人才帮扶渠道,深化与德阳市委党校合作,实现资源共享,课题共研,成果共享,提升资政水平。

二、部门预算单位构成

党校下属4个机构,分别是校办公室、教务室、教研室、电教室

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共阿坝县委党校2026所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入116.59万元,上年结转0万元;支出包括:教育支出84.97万元社会保障和就业支出16.42万元,卫生健康支出6.2元,住房保障支出9万元

(一) 收入预算情况

中共阿坝县委党校2026年收入预算116.59元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入116.59万元,占100%。

(二)支出预算情况

中共阿坝县委党校2026年支出预算116.59万元,其中:基本支出116.59万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委党校2026年财政拨款收支总预算116.59万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入116.59万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元教育支出84.97万元文化体育与传媒支出0万元社会保障和就业支出16.42万元卫生健康支出6.2万元住房保障支出9万元

一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委党校2026一般公共预算拨款收入116.59万元,2026年一般公共预算当年拨款数增加6.35万元,主要原因:人员缴费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出84.97万元,占83.8%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出16.42万元,占15.3%;卫生健康支出6.2万元,占5.3%;住房保障支出9万元,占7.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050101行政运行84.97万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.47元;2101101行政单位医疗6.2万元;2101103公务员医疗补助0.91万元;2210201住房公积金9万元

六、一般公共预算支出情况说明

中共阿坝县委党校2026年一般公共预算支出说明:基本支出116.59万元,其中:人员经费102.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委党校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2026年因公出国(境)经费0万元。较年预算经费0万元增长0%。

(二)2026公务接待费0万元,较年预算经费0万元,减少0.1%。

(三)2026年公务用车购置及运行维护费0万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委党校2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共阿坝县委党校2026年机关运行经费财政拨款预算为116.59万元,较年预算经费增加6.35万元增加0.53%。

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本部门预算草案报表-1

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