阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年部门预算

发布时间:2025-02-08
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阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

2025年部门预算

2025年2月8

       目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

    

一、基本职能及主要工作

(一)阿坝县科学技术和农业畜牧水务局职能简介

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局主要贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务的方针、政策、法律、法规以及省、州、县关于种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作的决策部署;制定全县农牧、水务和农村经济发展规划、工作计划并组织实施;指导全县种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务工作等。

    (二)阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025重点工作为:我局计划实施科技、农业、畜牧业、水利项目共39个,项目计划总投资569.21元。

二、部门预算单位构成

    阿坝县科学技术和农业畜牧水务局是行政单位,执行政府会计制度,是独立核算的机构,是独立编报预算的单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,阿坝县科学技术和农业畜牧水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2012.15万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出10万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出209.32万元,卫生健康支出93.12万元节能环保支出0万元,农林水支出1584.03万元自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出115.68万元阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年收总预算2012.15万元2024收支出总预算1694.42万元增加317.73万元主要原因:工资保险上调,人员经费上涨。

(一)收入预算情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025收入预算2012.15万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2012.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025支出预算2012.15万元,其中:基本支出1442.94万元,占71.71%;项目支出569.21万元,占28.29%

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025年财政拨款收支总预算2012.15万元,2024财政拨款收支总预算1694.42万元增加317.73万元主要原因:工资保险上调,人员经费上涨。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2012.15万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出10万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出209.32万元,卫生健康支出93.12万元,节能环保支出0万元,农林水支出1584.03万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出115.68万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025一般公共预算当年拨款2012.15万元,比2024预算数1694.42万元增加317.73万元,18.75%,主要原因:2025在职公务员人数增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;科学技术支出10万元,占0.49%;社会保障和就业支出209.32万元,占10.40%;卫生健康支出93.12万元,占4.63%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出1584.03万元,占78.73%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出115.68万元,占5.75%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出10万元,主要用于科学技术项目目标而安排的年度支出。

2.农林水支出1584.03万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和科学技术、农业畜牧水务项目目标而安排的年度支出。

3.卫生健康支出93.12万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.节能环保支出0万元,主要用于节能环保项目目标而安排的年度支出。

5.自然资源海洋气象等支出0万元,主要用于黄河流域十年禁捕。

6.住房保障支出115.68万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.社会保障和就业支出209.32万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025一般公共预算基本支出1442.94万元,其中:人员经费1340.20万元,主要包括:基本工资243.11万元、津贴补贴399.16万元、奖金229.90万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.55万元、职业年金缴费69.77万元、职工基本医疗保险缴费67.36万元公务员医疗补助缴费21.58万元、其他社会保障缴费4.99万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休0万元、奖励金0万元、住房公积金115.68万元、医疗费12.89万元、对个人和家庭的补助支出18.72万元、工会经费17.44万元、福利费0.03万元。公用经费102.74万元,主要包括:办公费13.90万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费10万元、邮电费0万元、差旅费20万元、维修(护)费0万元、取暖费3.05万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元劳务费0万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出28.79万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025“三公”经费财政拨款预算数27万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费27万元。

(一)2025因公出国(境)经费0万元。较2024预算经费0万元增长0%,主要原因是:2025年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局无因公出国(境)业务,未安排因公出国(境)经费预算。

(二)2025公务接待费0万元。2024持平。

(三)2025公务用车购置及运行维护费27万元。较2024预算经费22.50万元增加4.5万元,20%,主要原因是车辆预算增加

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024预算经费0万元增长0%,主要原因是:2025年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局无政府性基金预算拨款业务,未安排政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局2025机关运行经费财政拨款预算为102.74万元,比2024预算175.90万元下降73.16元,41.59%。主要原因:2025公用经费下降

(二)政府采购情况

 无。

(三)国有资产占有使用情况

 经盘点统计,本单位固定资产总量为1055.15万元。其中:土地、房屋及构筑物245.46万元,占固定资产总额的23.26%(房屋245.46万元,占固定资产总额的23.26%);通用设备768.94万元,占固定资产总额的72.88%(汽车268.8万元,占固定资产总额的25.47%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物40.76万元,占固定资产总额的3.86%

(四)绩效目标设置情况

2025年阿坝县科学技术和农业畜牧水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2012.15万元其中:基本支出1442.94万元、项目支出569.21万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

173001-阿坝县科学技术和农业畜牧水务局-部门预算公开报表

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