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公开时间:2025年8月14日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
阿坝县民政局本级是一级预算单位。其主要职责:
1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟定全县民政事业发展规划、工作计划和政策,并组织实施和监督检查。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟定社会救助规划、政策和标准,统筹推进社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区自理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5.执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全县乡镇以上行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作,组织实施全县行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策,推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范,指导殡葬管理、救助服务机构管理工作,推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准。拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作,负责管理使用本级福利彩票公益金。
12.会同有关部门拟定社会工作、志愿服务政策和标准,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的意识形态、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
我单位是独立核算的机构,是独立编报预算的行政单位,下设0机构。截止到到2024年底我单位共有编制7个,其中:行政工勤编制1人,行政编制6个。2024年末在职行政人数6人,其中:行政工勤在职人数1人,行政人员5人。
阿坝县民政局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
阿坝县民政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10,617.75万元。与2022年度相比,收、支总计各增加400.66万元,增长3.92%。主要变动原因是2024年惠民资金补助标准较2023年提高。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计10,617.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10,617.75万元,占98.95%;政府性基金预算财政拨款收入112.01万元,占1.05%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计10,617.75万元,其中:基本支出563.10万元,占5.30%;项目支出10,054.66万元,占94.70%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10,617.75万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加400.66万元,增长3.92%。要变动原因是2024年惠民资金补助标准较2023年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,505.74万元,占本年支出合计的98.95%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加364.65万元,增长3.60%。主要变动原因是2024年惠民资金补助标准较2023年提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10,505.74万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出8,935.62万元,占85.05%:2080201-行政运行金额515.89万元,占4.91%;2080208-基层政权建设和社区治理金额6.99万元,占0.07%;2080505-机关事业单位基本养老保险支出金额15.51万元,占0.15%;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额7.76万元,占0.07%;2080999-其他退役安置支出金额5.88万元,占0.06%;2081001-儿童福利金额40.67万元,占0.39%;2081002-老年福利金额153.59万元,占1.46%;2081006-养老服务金额197.13万元,占1.88%;2081099-其他社会福利支出金额112.72万元,占1.07%;2081107-残疾人生活和护理补贴金额196.03万元,占1.87%;2081902-农村最低生活保障金支出金额7,405.46万元,占70.49%;2082001-临时救助支出金额90.00万元占0.86%;2082002-流浪乞讨人员支出金额30.82万元,占0.29%;2082102-农村特困人员救助供养支出金额8.09万元,占0.08%;2082501-其他城市生活救助金额3.46万元,占0.03%;2082502-其他农村生活救助金额145.63万元,占1.39%。
卫生健康支出11.28万元,占0.11%,2101101-行政单位医疗金额7.72万元,占0.07%;2101103-公务员医疗补助金额3.56万元,占0.03%。
城乡社区支出171.98万元,占1.64%,2129999-其他城乡社区支出171.98万元,占1.64%。
农林水支出1,374.21万元,占13.08%,2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出金额1,342.07万元,占12.77%;2130705-对村民委员会和村村党支部的补助金额32.14万元,占0.31%。
住房保障支出12.66万元,占0.12%,2210201-住房公积金金额12.66万元,占0.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为10,505.74万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业2080201-行政运行:支出决算为515.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2080208-基层政权建设和社区治理:支出决算为6.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2080505-机关事业单位基本养老保险支出:支出决算为15.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2080999-其他退役安置支出:支出决算为5.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2081001-儿童福利:支出决算为40.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2081002-老年福利:支出决算为153.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2081006-养老服务:支出决算为197.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2081099-其他社会福利支出:支出决算为112.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2081107-残疾人生活和护理补贴:支出决算为196.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2081902-农村最低生活保障金支出:支出决算为7,405.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2082001-临时救助支出:支出决算为90.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2082002-流浪乞讨人员支出:支出决算为30.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2082102-农村特困人员救助供养支出:支出决算为8.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2082501-其他城市生活救助:支出决算为3.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2082502-其他农村生活救助:支出决算为145.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
2.卫生健康支出2101101-行政单位医疗:支出决算为7.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2101103-公务员医疗补助:支出决算为3.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
3.城乡社区支出2129999-其他城乡社区支出:支出决算为171.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
4.农林水支出2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:支出决算为1,342.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标;2130705-对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为32.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
5.住房保障支出2210201-住房公积金:支出决算为12.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.10万元,其中:
人员经费547.91万元,主要包括:30101-基本工资28.46万元;30102-津贴补贴48.72万元;30103-奖金39.77万元;30108-机关事业单位基本养老保险缴费15.51万元;30109-职业年金缴费7.76万元;30110-职工基本医疗保险缴费7.72万元;30111-公务员医疗补助缴费3.56万元;30112-其他社会保障缴费5.54万元;30113-住房公积金12.66万元;30114-医疗费0.86万元;30305-生活补助377.37万元。
公用经费15.18万元,主要包括:30201-办公费2.08万元;30205-水费0.10万元;30207-邮电费0.60万元;30208-取暖费3.3万元;30211-差旅费2.20万元;30228-工会经费2.40万元;30231-公务用车运行维护费4.50万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元,完成预算98.25%,较上年度增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我局无公务接待业务发生。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位不涉及相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是公务用车运行维护费支出没变。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于下乡,出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2024年接待次数为0次。其中:
国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出112.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,阿坝县民政局机关运行经费支出15.18万元,比2023年度增加3.25万元,增长27.24%。主要原因是2024年运行经费人均标准增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,阿坝县民政局政府采购支出总额316.13万元,其中:政府采购货物支出0.001、政府采购工程支出171.98万元、政府采购服务支出144.14万元。主要用于购买党群活动中心建设及适老化改造服务项目。授予中小企业合同金额316.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,阿坝县民政局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对54项目:城乡最低生活保障、特困供养、特困护理、孤儿生活补助、事实无人抚养儿童生活补助、临时救助、流浪乞讨等54个项目开展了预算事前绩效评估,对54个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取54个项目开展绩效监控,组织对54个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出:
2080201-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2080208-基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080505-机关事业单位基本养老保险支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080999-其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2081001-儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2081002-老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2081006-养老服务:反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
2081099-其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081107-残疾人生活和护理补贴反应民政局用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。
2081902-农村最低生活保障金支出:反应用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2082001-临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2082002-流浪乞讨人员支出:反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
2082102-农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
2082501-其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出包括用于除优抚对象、事业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2082502-其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出包括用于除优抚对象、事业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
医疗卫生支出:
2101101-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103-公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出:
2129999-其他城乡社区支出:反应其他用于城乡社区方面的支出。
住房保障支出:
2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
农林水支出:
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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报表编号:510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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项目名称 |
51323121T000000225385-精简退职职工救济费 |
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主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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统筹精简退职职工救济费发放工作,合理确定保障标准,按时发放精简退职职工救济费,使精简退职人员基本生活得到有效保障,提高精简退职人员生活质量及幸福感。 |
统筹精简退职职工救济费发放工作,合理确定了保障标准,按时发放精简退职职工救济费,使精简退职人员基本生活得到了有效保障,提高了精简退职人员生活质量及幸福感。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为精简退职人员发放救济费。 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
3.46 |
3.46 |
2.38 |
68.75% |
10 |
6.88 |
预算执行率=68.75%=2.38/3.46 |
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其中:财政资金 |
3.46 |
3.46 |
2.38 |
68.75% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受精简退职补助人数 |
= |
3 |
人 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
精简退职补助标准 |
= |
960 |
元/人*月 |
960 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精简退职人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
精简退职人员幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
精简退职人员对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
2.38 |
万元 |
2.38 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对精简退职人员发放精简退职职工救济费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:索小龙 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225468-80-89岁高龄津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发放高龄津贴,保障80岁及以上高龄老人基本生活,提高高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到改善。 |
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发了放高龄津贴,保障了80岁及以上高龄老人基本生活,提高了高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到了改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为80岁及以上高龄人员发放高龄津贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
72.24 |
72.24 |
64.12 |
88.77% |
10 |
8.88 |
预算执行率=88.77%=64.12/72.24 |
|||
|
其中:财政资金 |
72.24 |
72.24 |
64.12 |
88.77% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受80-89岁高龄津贴人数 |
≥ |
1029 |
人 |
1029 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
80-89岁高龄津贴标准 |
= |
80 |
元/人*月 |
80 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
80-89岁高龄老人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件高龄老人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高龄老人对高龄津贴制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套高龄津贴 |
= |
72.24 |
万元 |
64.12 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成了2024年对80岁及以上高龄人员发放高龄津贴的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:刘洋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225473-90-99岁高龄津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发放高龄津贴,保障80岁及以上高龄老人基本生活,提高高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到改善。 |
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发了放高龄津贴,保障了80岁及以上高龄老人基本生活,提高了高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到了改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为80岁及以上高龄人员发放高龄津贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.42 |
21.42 |
21.42 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=21.42/21.42 |
|||
|
其中:财政资金 |
21.42 |
21.42 |
21.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受90-99岁高龄津贴人数 |
≥ |
122 |
人 |
122 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
90-99岁高龄津贴标准 |
= |
150 |
元/人*月 |
150 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
90-99岁高龄老人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件90-99岁高龄老人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高龄老人对高龄津贴制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套高龄津贴 |
= |
21.42 |
万元 |
21.42 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成了2024年对80岁及以上高龄人员发放高龄津贴的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:刘洋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225478-100岁以上高龄津贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发放高龄津贴,保障80岁及以上高龄老人基本生活,提高高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到改善。 |
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发了放高龄津贴,保障了80岁及以上高龄老人基本生活,提高了高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到了改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为80岁及以上高龄人员发放高龄津贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=1.2/1.2 |
|||
|
其中:财政资金 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受100岁及以上高龄津贴人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
100岁及以上高龄津贴标准 |
= |
400 |
元/人*月 |
400 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
100岁及以上高龄老人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件高龄老人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
符合条件高龄老人对高龄津贴制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套高龄津贴 |
= |
1.2 |
万元 |
1.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成了2024年对80岁及以上高龄人员发放高龄津贴的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:刘洋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225479-困难残疾人生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定补助标准,按时发放困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到有效保障,提高困难残疾人生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定了补助标准,按时发放了困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到了有效保障,提高了困难残疾人生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人的生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为困难残疾人发放困难残疾人生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=52.23/52.23 |
|||
|
其中:财政资金 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助困难残疾人人数 |
≥ |
1316 |
人 |
1316 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人补助标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
8月25日资金支付进度达到 |
≥ |
75 |
% |
75 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
|
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件困难残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困残资金 |
= |
52.23 |
万元 |
52.23 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对困难残疾人员发放困难残疾人生活补助的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225481-特困供养人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,按时发放特困供养资金,使特困供养对象基本生活得到有效保障,提高特困供养人员生活质量及幸福感。 |
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定了保障标准,按时发放了特困供养资金,使特困供养对象基本生活得到了有效保障,提高了特困供养人员生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡特困供养人员发放城乡特困供养生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
667.86 |
667.86 |
667.86 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=667.86/667.86 |
|||
|
其中:财政资金 |
667.86 |
667.86 |
667.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助特困供养人数 |
≥ |
709 |
人 |
709 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
特困供养生活补助标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困供养人员生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
|
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件特困供养人员幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困供养人员对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡特困供养人员发放城乡特困供养生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:徐么磋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225482-散居孤儿生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施孤儿生活保障政策,适时提高孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到保障,提高孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了孤儿生活保障政策,适时提高了孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到了有效保障,提高了孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为散居孤儿人员发放孤儿生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=17.28/17.28 |
|||
|
其中:财政资金 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助散居孤儿人数 |
≥ |
17 |
人 |
17 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
孤儿生活补助标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
散居孤儿生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
|
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件散居孤儿幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
散居孤儿对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套散居孤儿生活补助 |
= |
17.28 |
万元 |
17.28 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对散居孤儿人员发放孤儿生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225492-重度残疾人护理补贴(一级) |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=14.2/14.2 |
|||
|
其中:财政资金 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受一级重度残疾人补贴人数 |
≥ |
313 |
人 |
313 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
一级重度残疾人补贴标准 |
= |
120 |
元/人*月 |
120 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
一级重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
一级重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
一级重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
14.2 |
万元 |
14.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225493-重度残疾人护理补贴(二级) |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=14.59/14.59 |
|||
|
其中:财政资金 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受二级重度残疾人补贴人数 |
≥ |
429 |
人 |
429 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
二级重度残疾人补贴标准 |
= |
90 |
元/人*月 |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
二级重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
二级重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
二级重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
14.59 |
万元 |
14.59 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225497-特困护理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定特困护理人员护理费标准,按时发放特困护理费,使特困供养对象基本生活得到有效保障,提高特困供养人员生活质量及幸福感。 |
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定了特困护理人员护理费标准,按时发放了特困护理费,使特困供养对象基本生活得到了有效保障,提高了特困供养人员生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为特困人护理人员发放特困护理费。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
54.05 |
51.92 |
51.92 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=51.92/51.92 |
|||
|
其中:财政资金 |
54.05 |
51.92 |
51.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助特困护理人数 |
≥ |
691 |
人 |
691 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
特困护理补助标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
8月25日资金支付进度达到 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困护理人员生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
|
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
特困护理人员幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困护理人员对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套特困护理费 |
= |
51.92 |
万元 |
51.92 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对特困护理人员发放特困护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:徐么磋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323121T000000225499-事实无人抚养儿童生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施事实无人抚养儿童生活保障政策,适时提高事实无人抚养儿童基本生活标准,使事实无人抚养儿童生活得到有效保障,提高事实无人抚养儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了事实无人抚养儿童生活保障政策,适时提高了事实无人抚养儿童基本生活标准,使事实无人抚养儿童生活得到了有效保障,提高了事实无人抚养儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为事实无人抚养儿童发放事实无人抚养儿童生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.14 |
18.14 |
18.14 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=18.14/18.14 |
|||
|
其中:财政资金 |
18.14 |
18.14 |
18.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受事实无人抚养儿童生活补助人数 |
= |
19 |
人 |
19 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
事实无人抚养儿童生活补助标准 |
= |
1200 |
元/人*月 |
1200 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事实无人抚养儿童生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件事实无人抚养儿童幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助事实无人抚养儿童对孤儿生活补助制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套事实无人抚养儿童生活补助资金 |
= |
18.14 |
万元 |
18.14 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对事实无人抚养儿童发放事实无人抚养儿童生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323123T000007770425-城乡居民最低生活保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
402.81 |
402.81 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=402.81/402.81 |
|||
|
其中:财政资金 |
400.00 |
402.81 |
402.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受城乡最低生活保障人数 |
≥ |
22842 |
人/户 |
22842 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡最低生活保障标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡最低生活保障人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
城乡最低生活保障人员幸福感 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城乡最低生活保障人员对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡最低生活保障金 |
= |
402.81 |
万元 |
402.81 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000010183755-重度残疾人生活和护理补贴(三级、四级) |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=1/1 |
|||
|
其中:财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受三级、四级重度残疾人护理补贴人数 |
≥ |
53 |
人 |
53 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
三级、四级重度残疾人补贴标准 |
= |
50 |
元/人*月 |
50 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
三级、四级重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
三级、四级重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三级、四级重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011464902-阿州财社【2024】13号高龄津贴州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发放高龄津贴,保障80岁及以上高龄老人基本生活,提高高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到改善。 |
统筹80岁及以上高龄人员高龄津贴发放工作,按时发了放高龄津贴,保障了80岁及以上高龄老人基本生活,提高了高龄老人幸福感。规范高龄津贴政策实施,合理确定高龄津贴标准,使高龄老人生活水平情况得到了改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为80岁及以上高龄人员发放高龄津贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
41.84 |
41.84 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=41.84/41.84 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
41.84 |
41.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受高龄津贴人数 |
≥ |
1155 |
人 |
1155 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
80-89岁高龄津贴标准 |
= |
80 |
元/人*月 |
80 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
80岁及以上高龄老人生活水平 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
80岁及以上高龄老人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
80岁及以上高龄老人对高龄津贴制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套高龄津贴 |
= |
41.84 |
万元 |
41.84 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成了2024年对80岁及以上高龄人员发放高龄津贴的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:刘洋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498137-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金城乡低保中央资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,683.00 |
3,683.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=3683/3683 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3,683.00 |
3,683.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受助城乡低保人数 |
= |
22909 |
人 |
22909 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助城乡低保对象生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保对象对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
3683 |
万元 |
3683 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498165-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金城乡低保省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
514.00 |
514.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=514/514 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
514.00 |
514.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受城乡低保人数 |
≥ |
22909 |
人 |
22909 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助城乡低保对象生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助城乡低保对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保对象对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
514 |
万元 |
514 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498185-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金城乡低保州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
77.53 |
77.53 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=77.53/77.53 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
77.53 |
77.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受城乡低保人数 |
≥ |
22909 |
人 |
22909 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助城乡低保对象生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助城乡低保对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保对象对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
77.53 |
万元 |
77.53 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498206-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金流浪乞讨州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿,疾病救治,协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员。 |
为生活无着流浪乞讨人员提供了临时食宿,疾病救治,协助返乡等救助,并妥善安置了返乡受助人员。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿,疾病救治,协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员,及时拨付流浪乞讨资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.82 |
30.82 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=30.82/30.82 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
30.82 |
30.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨巡查次数 |
≥ |
36 |
次 |
36 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
流浪乞讨救助水平 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
流浪乞讨对象的生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助流浪乞讨人员对困难群众保障制度实施满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套流浪乞讨资金 |
= |
30.82 |
万元 |
30.82 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿,疾病救治,协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员,及时拨付项目资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498227-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金临时救助州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施临时救助政策,及时对本县需要救助的困难群众进行救助。实现及时高效,救急解难,使困难群众基本生活得到有效保障,提高困难群众幸福感。 |
规范及高效实施了临时救助政策,及时对本县需要救助的困难群众进行了救助。实现及时高效,救急解难,使困难群众基本生活得到了有效保障,提高了困难群众幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为符合条件的困难群众提供临时救助,帮助其渡过难关,最低生活得到保障,及时拨付救助资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=50/50 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时救助对象人数 |
≥ |
200 |
人/户 |
200 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
临时救助水平 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
临时救助对象生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助临时救助对象对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套临时救助资金 |
= |
50 |
万元 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为符合条件的困难群众提供临时救助,帮助其渡过难关,最低生活得到保障的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨疆龙 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498248-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金事实无人抚养儿童生活补助州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施事实无人抚养儿童生活保障政策,适时提高事实无人抚养儿童基本生活标准,使事实无人抚养儿童生活得到有效保障,提高事实无人抚养儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了事实无人抚养儿童生活保障政策,适时提高了事实无人抚养儿童基本生活标准,使事实无人抚养儿童生活得到了有效保障,提高了事实无人抚养儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为事实无人抚养儿童发放事实无人抚养儿童生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.22 |
9.22 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=9.22/9.22 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
9.22 |
9.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受事实无人抚养儿童生活补助人数 |
= |
19 |
人 |
19 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
事实无人抚养儿童生活补助标准 |
= |
1200 |
元/人*月 |
1200 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事实无人抚养儿童生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件事实无人抚养儿童幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助事实无人抚养儿童对孤儿生活补助制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套事实无人抚养儿童生活补助资金 |
= |
9.22 |
万元 |
9.22 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对事实无人抚养儿童发放事实无人抚养儿童生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498501-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金孤儿生活补助州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施孤儿生活保障政策,适时提高孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到保障,提高孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了孤儿生活保障政策,适时提高了孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到了有效保障,提高了孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为散居孤儿人员发放孤儿生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=7.2/7.2 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受孤儿生活补助人数 |
= |
17 |
人 |
17 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
孤儿生活补助标准 |
= |
1200 |
元/人*月 |
1200 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
孤儿生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
孤儿幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助孤儿对孤儿生活补助制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套孤儿生活补助资金 |
= |
7.2 |
万元 |
7.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对散居孤儿人员发放孤儿生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011498519-阿州财社【2024】15号困难群众补助资金特困护理费州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定特困护理人员护理费标准,按时发放特困护理费,使特困供养对象基本生活得到有效保障,提高特困供养人员生活质量及幸福感。 |
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定了特困护理人员护理费标准,按时发放了特困护理费,使特困供养对象基本生活得到了有效保障,提高了特困供养人员生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为特困人护理人员发放特困护理费。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.23 |
19.23 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=19.23/19.23 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
19.23 |
19.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受特困护理补贴人数 |
≥ |
704 |
人 |
704 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
半护理补助标准 |
= |
130 |
元/人*月 |
130 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困护理人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困护理人员对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套特困护理补助资金 |
= |
19.23 |
万元 |
19.23 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对特困护理人员发放特困护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:徐么磋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011687861-阿州财社【2024】33号重度残疾人护理补贴州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=14.63/14.63 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受重度残疾人补贴人数 |
≥ |
770 |
人 |
770 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
一级重度残疾人补贴标准 |
= |
120 |
元/人*月 |
120 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
14.63 |
万元 |
14.63 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011687867-阿州财社【2024】33号困难残疾人生活补贴州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定补助标准,按时发放困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到有效保障,提高困难残疾人生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定了补助标准,按时发放了困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到了有效保障,提高了困难残疾人生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人的生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为困难残疾人发放困难残疾人生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.56 |
29.56 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=29.56/29.56 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
29.56 |
29.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补助人数 |
≥ |
1237 |
人 |
1237 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人生活补助标准 |
= |
100 |
元/人*月 |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难残疾人对社会救助保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难残疾人生活补助资金 |
= |
29.56 |
万元 |
29.56 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对困难残疾人员发放困难残疾人生活补助的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011687891-阿州财社【2024】33号三、四级精神和智力残疾人护理补贴州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=1.61/1.61 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受三级、四级重度残疾人补贴人数 |
≥ |
53 |
人 |
53 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
三级、四级重度残疾人补贴标准 |
= |
50 |
元/人*月 |
50 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
三级、四级重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
三级、四级重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三级、四级重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
1.61 |
万元 |
1.61 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011687976-阿州财社【2024】33号精简退职职工救济费省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹精简退职职工救济费发放工作,合理确定保障标准,按时发放精简退职职工救济费,使精简退职人员基本生活得到有效保障,提高精简退职人员生活质量及幸福感。 |
统筹精简退职职工救济费发放工作,合理确定了保障标准,按时发放精简退职职工救济费,使精简退职人员基本生活得到了有效保障,提高了精简退职人员生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为精简退职人员发放救济费。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=1.08/1.08 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受精简退职补助人数 |
= |
3 |
人 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
经简退职补助标准 |
= |
960 |
元/人*月 |
960 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精简退职人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
精简退职人员幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
精简退职人员对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
1.08 |
万元 |
1.08 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对精简退职人员发放精简退职职工救济费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:索小龙 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011687994-阿州财社【2024】33号困难残疾人生活补助省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定补助标准,按时发放困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到有效保障,提高困难残疾人生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定了补助标准,按时发放了困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到了有效保障,提高了困难残疾人生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人的生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为困难残疾人发放困难残疾人生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
49.36 |
49.36 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=49.36/49.36 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
49.36 |
49.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补助人数 |
≥ |
1237 |
人 |
1237 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人生活补助标准 |
= |
100 |
元/人*月 |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难残疾人对社会救助保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难残疾人生活补助资金 |
= |
49.36 |
万元 |
49.36 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对困难残疾人员发放困难残疾人生活补助的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011688006-阿州财社【2024】33号重度残疾人护理补贴省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.03 |
26.03 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=26.03/26.03 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
26.03 |
26.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受重度残疾人补贴人数 |
≥ |
770 |
人 |
770 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
一级重度残疾人补贴标准 |
= |
120 |
元/人*月 |
120 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
26.03 |
万元 |
26.03 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011886272-阿州财社【2024】43号困难群众补助资金城乡低保省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
498.59 |
498.59 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=498.59/498.59 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
498.59 |
498.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受城乡低保人数 |
= |
22909 |
人 |
22909 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡低保人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助城乡低保人员幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保人员对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
498.59 |
万元 |
498.59 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323124T000011886291-阿州财社【2024】43号困难群众补助资金临时救助省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施临时救助政策,及时对本县需要救助的困难群众进行救助。实现及时高效,救急解难,使困难群众基本生活得到有效保障,提高困难群众幸福感。 |
规范及高效实施了临时救助政策,及时对本县需要救助的困难群众进行了救助。实现及时高效,救急解难,使困难群众基本生活得到了有效保障,提高了困难群众幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为符合条件的困难群众提供临时救助,帮助其度过难关,最低生活得到保障,及时拨付救助资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=40/40 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助临时救助对象人数 |
≥ |
200 |
人/户 |
200 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
临时救助水平 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
临时救助对象生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助临时救助对象对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
40 |
万元 |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为符合条件的困难群众提供临时救助,帮助其度过难关,最低生活得到保障的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨疆龙 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012165433-阿州财社【2024】64号困难残疾人生活补贴省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定补助标准,按时发放困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到有效保障,提高困难残疾人生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定了补助标准,按时发放了困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到了有效保障,提高了困难残疾人生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人的生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为困难残疾人发放困难残疾人生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=3.63/3.63 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补助人数 |
≥ |
1300 |
人 |
1300 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人生活补助标准 |
= |
100 |
元/人*月 |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难残疾人对社会救助保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难残疾人生活补助资金 |
= |
3.63 |
万元 |
3.63 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对困难残疾人员发放困难残疾人生活补助的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012165441-阿州财社【2024】64号困难残疾人生活补贴州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定补助标准,按时发放困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到有效保障,提高困难残疾人生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定了补助标准,按时发放了困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到了有效保障,提高了困难残疾人生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人的生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为困难残疾人发放困难残疾人生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=2.23/2.23 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补助人数 |
≥ |
1300 |
人 |
1300 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人生活补助标准 |
= |
100 |
元/人*月 |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人生活补助情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难残疾人对社会救助保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难残疾人生活补助资金 |
= |
2.23 |
万元 |
2.23 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对困难残疾人员发放困难残疾人生活补助的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012165447-阿州财社【2024】64号重度残疾人护理补贴省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=7.29/7.29 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受重度残疾人护理补贴人数 |
≥ |
817 |
人 |
817 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
一级重度残疾人护理补贴标准 |
= |
120 |
元/人*月 |
120 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
7.29 |
万元 |
7.29 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012165456-阿州财社【2024】64号重度残疾人护理补贴州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=3.60/3.60 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受重度残疾人补贴人数 |
≥ |
817 |
人 |
817 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
一级重度残疾人补贴标准 |
= |
120 |
元/人*月 |
120 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
3.6 |
万元 |
3.6 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012166816-阿州财社【2024】66号城乡最低生活保障中央资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,077.00 |
2,077.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=2077/2077 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2,077.00 |
2,077.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障城乡低保人数 |
≥ |
22771 |
人 |
22771 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助城乡低保人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助城乡低保对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保人员对惠民政策满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
2077 |
万元 |
2077 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012287448-阿州财社【2024】78号养老服务业发展专项资金养老服务网络建设及运营省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建求吉玛乡夏坤玛村日间照料中心,主要是为辖区老年人提供集日托照料,居家养老、健康管理、文化娱乐为一体的综合性社区养老服务,让辖区老人“老有所依、老有所养、老有所乐”。 |
新建求吉玛乡日间照料中心,积极支持构建以居家为基础社区为依托,机构为补充,医养结合的社会养老体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足求吉玛乡人民日益增长的养老服务需求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设不小于45平方米的用房,及相应配套设施。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.00 |
17.60 |
97.77% |
10 |
10 |
预算执行率=97.77%=17.60/18.00 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
18.00 |
17.60 |
97.77% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建日间照料中心个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
新建日间照料中心项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
养老服务体系建 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
18 |
万元 |
17.6 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年求吉玛乡日间照料中心建设工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012287453-阿州财社【2024】78号养老服务业发展专项资金养老服务网络建设及运营州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
制作阿坝镇社区标识标牌。 |
完成制作阿坝镇社区标识标牌 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制作阿坝镇社区标识标牌。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=0.30/0.30 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作社区标识标牌个数 |
= |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
标识标牌验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社区标识标牌建设 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益家庭对社区基本养老服务的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
0.3 |
万元 |
0.3 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年阿坝镇社区标识牌制作工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012287472-阿州财社【2024】78号养老服务业发展专项资金公办养老机构维修改造州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维修改造阿坝县养护院,提升入住老人生活条件,改善入住老人生活居住环境,提升入住老人归属感与幸福感。 |
通过维修改造阿坝县养护院,提升了入住老人生活条件,改善了入住老人生活居住环境,提升了入住老人归属感与幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
堂食改造236.5平方米,住宿楼改造648平方米,老年活动室改造80平方米,包括步梯、换灯、墙面翻新、供暖改造、洗衣房改造、更换井盖及室外地坪场地平整等。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
29.86 |
99.54% |
10 |
10 |
预算执行率=99.54%=29.86/30.00 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
30.00 |
29.86 |
99.54% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修公办养老机构个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
维修公办养老机构项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住老人对公办养老服务的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
30 |
万元 |
29.86 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年阿坝县养护院维修改造工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012287478-阿州财社【2024】78号养老服务业发展专项资金公办养老机构规范化建设州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范化建设标识标牌及制度上墙,提升入住老人生活条件,改善入住老人生活居住环境,提升入住老人归属感与幸福感。 |
规范化建设标识标牌及制度上墙,提升了入住老人生活条件,改善入了住老人生活居住环境,提升了入住老人归属感与幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
规范化建设标识标牌及制度上墙。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=8/8 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公办养老机构规范化建设标识标牌及制度上墙个数 |
= |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
公办养老机构规范化建设项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益老人对公办养老机构服务的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
8 |
万元 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年养护院规范化建设工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012287493-阿州财社【2024】78号养老服务业发展专项资金特殊困难老年人家庭适老化改造州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对阿坝县1045户特殊困难老年人以家庭为单位实施适老化改造服务,提供地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等服务项目,提高特殊困难老年人生活居住条件,改善生活环境,提高特殊困难老年人幸福感。 |
对阿坝县1045户特殊困难老年人以家庭为单位实施适老化改造服务,提供地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等服务项目,提高了特殊困难老年人生活居住条件,改善了生活环境,提高了特殊困难老年人幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提供地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等服务项目。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.45 |
29.84 |
98.00% |
10 |
10 |
预算执行率=98.00%=29.84/30.45 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
30.45 |
29.84 |
98.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难老年人家庭适老化改造户数 |
≥ |
1000 |
户 |
1000 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
适老化改造项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益家庭对适老化项目实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
30.45 |
万元 |
29.84 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为困难老年人提供适老化改造项目工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012287499-阿州财社【2024】78号养老服务业发展专项资金特殊困难老年人家庭适老化改造省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对阿坝县1045户特殊困难老年人以家庭为单位实施适老化改造服务,提供地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等服务项目,提高特殊困难老年人生活居住条件,改善生活环境,提高特殊困难老年人幸福感。 |
对阿坝县1045户特殊困难老年人以家庭为单位实施适老化改造服务,提供地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等服务项目,提高了特殊困难老年人生活居住条件,改善了生活环境,提高了特殊困难老年人幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提供地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等服务项目。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
70.00 |
69.16 |
98.80% |
10 |
10 |
预算执行率=98.80%=69.16/70.00 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
70.00 |
69.16 |
98.80% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难老年人家庭适老化改造户数 |
≥ |
1000 |
户 |
1000 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
适老化改造项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益家庭对适老化项目实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
70 |
万元 |
69.16 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为困难老年人提供适老化改造项目工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012348712-阿州财社【2024】80号关于下达2024年困难群众一次性生活补助资金中央资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施困难群众救助政策,合理确定困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到有效保障,提高困难群众生活水平及幸福感。 |
规范及高效实施了困难群众救助政策,合理确定了困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到了有效保障,提高了困难群众生活水平及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付困难群众一次性生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
109.30 |
109.30 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=109.3/109.3 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
109.30 |
109.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受助困难群众人数 |
= |
1093 |
人 |
1093 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难群众一次性生活补助标准 |
= |
1000 |
元/人年 |
1000 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难群众一次性生活补助资金 |
= |
109.3 |
万元 |
109.3 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为符合条件的困难群众发放一次性生活补助资金,使其最低生活得到保障的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆、徐么磋、沙晓青、 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012348719-阿州财社【2024】80号关于下达2024年困难群众一次性生活补助资金省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施困难群众救助政策,合理确定困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到有效保障,提高困难群众生活水平及幸福感。 |
规范及高效实施了困难群众救助政策,合理确定了困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到了有效保障,提高了困难群众生活水平及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付困难群众一次性生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.70 |
15.70 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=15.7/15.7 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
15.70 |
15.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受助困难群众人数 |
= |
157 |
人 |
157 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难群众一次性生活补助标准 |
= |
1000 |
元/人年 |
1000 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难群众一次性生活补助资金 |
≥ |
15.7 |
万元 |
15.7 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为符合条件的困难群众发放一次性生活补助资金,使其最低生活得到保障的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆、徐么磋、沙晓青、 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012358258-2024年困难群众一次性生活补助资金(县级垫付) |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施困难群众救助政策,合理确定困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到有效保障,提高困难群众生活水平及幸福感。 |
规范及高效实施了困难群众救助政策,合理确定了困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到了有效保障,提高了困难群众生活水平及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付困难群众一次性生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行率=0%=0/1 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难群众一次性生活补助人数 |
= |
10 |
人 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难群众一次性生活补助标准 |
= |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助困难群众生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助困难群众幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难群众对困难群众保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难群众一次性生活补助资金 |
= |
0 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为符合条件的困难群众发放一次性生活补助资金,使其最低生活得到保障的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆、徐么磋、沙晓青、 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012519867-阿州财社【2024】80号关于下达2024年困难群众一次性生活补助资金州级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施困难群众救助政策,合理确定困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到有效保障,提高困难群众生活水平及幸福感。 |
规范及高效实施了困难群众救助政策,合理确定了困难群众一次性生活补助标准,使困难群众基本生活得到了有效保障,提高了困难群众生活水平及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付困难群众一次性生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=1/1 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难群众一次性生活补助人数 |
= |
10 |
人 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难群众一次性生活补助标准 |
= |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助孤儿生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助孤儿幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助孤儿对困难群众一次性生活补助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难群众一次性生活补助资金 |
= |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年为符合条件的困难群众发放一次性生活补助资金,使其最低生活得到保障的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆、徐么磋、沙晓青、 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012668335-2024年11-12月重度残疾人护理补贴县级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解重度残疾人护理人员经济压力,提高重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹了重度残疾人护理补贴发放工作,合理确定了补助标准,按时发放重度残疾人护理人员护理补贴,有效缓解了重度残疾人护理人员经济压力,提高了重度残疾人家庭生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为重度残疾人护理人员发放重度残疾人护理补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.91 |
10.77 |
90.46% |
10 |
9.05 |
预算执行率=90.46%=10.77/11.91 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
11.91 |
10.77 |
90.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受重度残疾人补贴人数 |
≥ |
817 |
人 |
817 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
一级重度残疾人补贴标准 |
= |
120 |
元/人*月 |
120 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重度残疾人生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件重度残疾人幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助重度残疾人对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资 |
= |
11.91 |
万元 |
10.77 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对重度残疾护理人员发放残疾人护理费的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012668358-2024年12月孤儿生活补助资金县级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施孤儿生活保障政策,适时提高孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到保障,提高孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了孤儿生活保障政策,适时提高了孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到了有效保障,提高了孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为散居孤儿人员发放孤儿生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=0.36/0.36 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受孤儿生活补助人数 |
= |
17 |
人 |
17 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
孤儿生活补助标准 |
= |
1350 |
元/人*月 |
1350 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
孤儿生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
孤儿幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助孤儿对孤儿生活补助制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套孤儿生活补助资金 |
= |
0.36 |
万元 |
0.36 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对散居孤儿人员发放孤儿生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000012668387-2024年11-12月困难残疾人生活补助资金县级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定补助标准,按时发放困难残疾人生活补助,使特难残疾人基本生活得到有效保障,提高困难残疾人生活质量及幸福感。解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
统筹困难残疾人生活补助发放工作,合理确定了补助标准,按时发放了困难残疾人生活补助,使困难残疾人基本生活得到了有效保障,提高了困难残疾人生活质量及幸福感。解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难的问题,保障了残疾人的生存发展权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为困难残疾人发放困难残疾人生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.45 |
17.52 |
90.08% |
10 |
9.01 |
预算执行率=90.08%=17.52/19.45 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
19.45 |
17.52 |
90.08% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补助人数 |
≥ |
1300 |
人 |
1300 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
困难残疾人生活补助标准 |
= |
100 |
元/人*月 |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人生活补助情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会救助保障制度 |
定性 |
进一步完善 |
|
进一步完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助困难残疾人对社会救助保障制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套困难残疾人生活补助资金 |
= |
19.45 |
万元 |
17.52 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对困难残疾人员发放困难残疾人生活补助的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:泽让拉戈 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000013164205-2024年12月散居孤儿生活补助县级配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施孤儿生活保障政策,适时提高孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到保障,提高孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了孤儿生活保障政策,适时提高了孤儿生活补助标准,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活的到了有效保障,提高了孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为散居孤儿人员发放孤儿生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=3.11/3.11 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受孤儿生活补助人数 |
= |
17 |
人 |
17 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
孤儿生活补助标准 |
= |
1350 |
元/人*月 |
1350 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
孤儿生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
孤儿幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助孤儿对孤儿生活补助制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套孤儿生活补助资金 |
= |
3.11 |
万元 |
3.11 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对散居孤儿人员发放孤儿生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000013164221-2024年12月事实无人抚养儿童生活补助县级配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施事实无人抚养儿童生活保障政策,适时提高事实无人抚养儿童基本生活标准,使事实无人抚养儿童生活得到有效保障,提高事实无人抚养儿童生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了事实无人抚养儿童生活保障政策,适时提高了事实无人抚养儿童基本生活标准,使事实无人抚养儿童生活得到了有效保障,提高了事实无人抚养儿童生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为事实无人抚养儿童发放事实无人抚养儿童生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=2.34/2.34 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受事实无人抚养儿童生活补助人数 |
= |
19 |
人 |
19 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
事实无人抚养儿童生活补助标准 |
= |
1350 |
元/人*月 |
1350 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事实无人抚养儿童生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件事实无人抚养儿童幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助事实无人抚养儿童对孤儿生活补助制度实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套事实无人抚养儿童生活补助资金 |
= |
2.34 |
万元 |
2.34 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对事实无人抚养儿童发放事实无人抚养儿童生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:沙晓青 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000013164238-2024年12月城乡最低生活保障资金县级配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
555.51 |
420.34 |
75.67% |
10 |
10 |
预算执行率=75.67%=420.34/555.51 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
555.51 |
420.34 |
75.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障城乡低保人数 |
≥ |
22771 |
人 |
22771 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助城乡低保人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助城乡低保对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保人员对惠民政策满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
555.51 |
万元 |
420.34 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000013199696-2024年12月特困供养生活补助县级配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,按时发放特困供养资金,使特困供养对象基本生活得到有效保障,提高特困供养人员生活质量及幸福感。 |
统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定了保障标准,按时发放了特困供养资金,使特困供养对象基本生活得到了有效保障,提高了特困供养人员生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡特困供养人员发放城乡特困供养生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.09 |
8.09 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=8.09/8.09 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.09 |
8.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助特困供养人数 |
≥ |
709 |
人 |
709 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
特困供养生活补助标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困供养人员生活水平情况 |
定性 |
有所提升 |
|
有所提升 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
符合条件特困供养人员幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困供养人员对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡特困供养人员发放城乡特困供养生活补助资金的工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:徐么磋 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000013256424-阿州财社【2024】120号省级财政养老服务业发展专项资金(第二批)福彩省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为阿坝县独居老年人、空巢老年人、失能老年人发放“关爱服务包”提高受助老人生活水平及幸福感。 |
为阿坝县独居老年人、空巢老年人、失能老年人发放“关爱服务包”提高受助老人生活水平及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为阿坝县独居老年人、空巢老年人、失能老年人发放“关爱服务包”提高受助老人生活水平及幸福感。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行率=0.00%=0.00/2.76 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
符合条件的老年人纳入关爱服务包发放范围率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
关爱服务对象认定准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
15 |
0 |
资金于12月底下达,故项目正在实施。 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
不断满足 |
|
不断满足 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
不断完善 |
|
不断完善 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益老年人对养老服务的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目配套资金 |
= |
2.76 |
万元 |
2.76 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
75 |
|
|||||||
|
评价结论 |
无 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:李涛 |
财务负责人:王泽丽 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51323125T000013286114-阿州财社【2024】127号关于下达2024年省级财政困难群众救助补助资金农村低保省级资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿坝县民政局本级 |
实施单位 (盖章) |
阿坝县民政局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
规范及高效实施城乡居民最低保障政策,合理确定城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到有效保障,提高城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
规范及高效实施了城乡居民最低保障政策,合理确定了城乡最低生活保障标准,使城乡最低生活保障对象基本生活得到了有效保障,提高了城乡最低生活保障对象生活质量及幸福感。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时为城乡最低生活保障对象发放城乡最低生活保障补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
135.00 |
135.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率=100%=135/135 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
135.00 |
135.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障城乡低保人数 |
≥ |
22771 |
人 |
22771 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城乡低保标准 |
定性 |
不低于上年 |
|
不低于上年 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助城乡低保人员生活水平情况 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
受助城乡低保对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
显著增强 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助城乡低保人员对惠民政策满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
配套城乡低保资金 |
= |
135 |
万元 |
135 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理,预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。圆满完成2024年对城乡最低生活保障人员发放城乡最低生活保障补助资金的工作。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人:谢东、阿旺拉姆 |
财务负责人:王泽丽 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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