阿坝县河支镇人民政府2025年部门预算

发布时间:2025-02-10
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阿坝县河支镇人民政府

2025年部门预算

2025年2月10

 目  录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)阿坝县河支镇人民政府职能简介

1.落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农牧民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,进一步做好乡土人才,农村致富带头人的培养和技能培训,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2025年重点工作

阿坝县河支镇人民政府依法常态化治理工作,扶贫攻坚工作,群众工作,民生工作,维稳工作,基层党建工作。

二、部门预算单位构成

河支镇下属设5个机构(包括直属事业机构)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,阿坝县河支镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1321.82万元,比上年增长-35.86万元,增长率-2.64%;事业收入0万元;其他收入0万元;上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出861.5万元,比上年增长-133.79万元,增长率-13.44%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出175.47万元,比上年增长-12.98万元,增长率-6.89%;卫生健康支出67.64万元,比上年增长-4.41万元,增长率-6.12%;农林水支出123.03万元,比上年增长123.03万元住房保障支出94.19万元,比上年增长-7.7万元,增长率-7.56%。

(一)收入预算情况

阿坝县河支镇人民政府2025年收入预算1321.82元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1321.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

阿坝县河支镇人民政府2025年支出预算1321.82万元,其中:基本支出1269.78万元,占96.06%;项目支出52.04万元,占3.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县河支镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1321.82万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入1321.82万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出861.5万元;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出175.47万元;卫生健康支出67.64万元;农林水支出123.03万元;住房保障支出94.19万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县河支镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入1321.82万元,比上年增长-35.86万元,增长率-2.64%

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出861.5万元,比上年增长-133.79万元,增长率-13.44%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出175.47万元,比上年增长-12.98万元,增长率-6.89%;卫生健康支出67.64万元,比上年增长-4.41万元,增长率-6.12%;农林水支出123.03万元,比上年增长123.03万元住房保障支出94.19万元,比上年增长-7.7万元,增长率-7.56%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010301行政运行861.5万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.06万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.4万元;2101101行政单位医疗55.6万元;2101103公务员医疗补助12.04万元;2210201住房公积金94.19万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助118.53万元。

六、一般公共预算支出情况说明

阿坝县河支镇人民政府2025年一般公共预算支出说明:

   (一)基本支出1269.78万元,其中:人员经费1169.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费100.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   (二)项目支出52.04万元,其中:脱贫村及乡村振兴重点帮扶村驻村工作经费4.5万元,第一书记及驻村工作队队员人身意外伤害保险0.09万元,县派第一书记及驻村工作队队员高海拔乡镇临时岗位补贴8.64万元,县派第一书记及驻村工作队队员乡镇津贴4.32万元,县派第一书记及驻村工作队队员伙食补助19.44万元,村级后备力量协理村务人员生活补助及意外保险15.05万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县河支镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.96万元。

   (一)2025年因公出国(境)经费0万元。较上年预算经费0万元增长0%。

   (二)2025年公务接待费0万元,较上年预算经费减少0万元,增长-100%。

   (三)2025年公务用车购置及运行维护费6.96万元与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县河支镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较上年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 阿坝县河支镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算为1321.82万元,比上年增长-35.86万元,增长率-2.64%

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2025年阿坝县河支镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

160-阿坝县河支镇人民政府本级-部门预算草案报表

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