2019年度四川省阿坝县龙藏乡部门决算

发布时间:2020-09-10
字体:
访问量:
分享到:

2019年度

四川省阿坝县龙藏乡部门决算



目录

公开时间:2020910

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分词解释

四部分附件

附件1

附件2

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护各种经济组织的合法权益;

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(二)单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款行政单位,截止2019年底我单位共有编制23个,其中公务员编制17个,其中行政工勤编制2个,其中事业编制4个,在职23人,其中参公0人,公务员17人,行政工勤2人,事业管理3人,事业工

(二)2019年重点工作完成情况。

1)落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2)促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农牧民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,进一步做好乡土人才,农村致富带头人的培养和技能培训,不断提高社会主义新农村建设水平。

3)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调整,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农牧民和合法权益,维护农村社会稳定。

4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

5)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

二、部门概况

龙藏乡下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1801.14万元。与2018年相比,收、支总计各减少183.65万元,下降16.9%。主要变动原因是扶贫项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计900.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入655.65万元,占72.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入244.93万元,占27.2%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计900.57万元,其中:基本支出485.91万元,占53.9%;项目支出414.66万元,占46.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1801.14万元。与2018年相比,收、支总计各减少183.65万元,下降16.9%。主要变动原因是扶贫项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出655.65万元,占本年支出合计的72.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少322.98万元,下降33%。主要变动原因是扶贫项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出900.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出459.15万元,占51%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,0%社会保障和就业(类)支出200.55万元,占22.2%;医疗卫生支出20.79万元,占2.3%;住房保障支出34.1万元,占3.8%农林水(类)支出165.58万元,占18.39%.

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为900.57完成预算76.49%。其中:

1.一般公共服务(类):支出决算为459.15万元,完成预算138%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。人员经费增加。

2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类:支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业:支出决算为220.55万元,完成预算355%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,民政管理事务、基层政权和社区建设经费增加。

6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为20.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是该项无变化。

7、农林水(类):支出决算数165.58万元,决算数小于预算数的主要原因为部分项目有调整。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出514.7万元,其中:

人员经费451.89万元,主要包括:基本工资76.93万元、津贴补贴156.21万元、奖金6.38万元、伙食补助费、绩效工资11.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元、职业年金缴费17.07万元、其他社会保障缴费2.3万元、职工基本医疗保险缴费20.79万元、其他社会保障缴费2.3万元支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金34.1万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出68.78万元等。

公用经费34.02万元,主要包括:办公费22.81万元、印刷费0.57万元、咨询费、手续费、水费2.16万元、电费、邮电费1.77万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.79万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财

政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0*%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元,下降10%。主要原因是因为2019年车辆机关事务管理局将车子无划拨过来,故将经费在决算中填入公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,龙藏乡机关运行经费支出34.02万元,比2018年减少56.61万元,下降62%,主要原因是人员减少,扶贫经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,龙藏政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,龙藏乡共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



四部分附件

2019年阿坝县龙藏乡项目支出绩效评价报告

龙藏乡暂无项目绩效评价报告

0000

扫一扫在手机打开当前页

相关信息