2019年度
四川省阿坝县洛尔达乡人民政府部门决算
目录
公开时间:2020年9月9日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
(一)主要职能。阿县府发[2009]4号文件《阿坝县人民政府关于印发<阿坝县乡镇机构改革实施方案>的通知》精神,洛尔达乡人民政府的主要职责一是落实政策;二是促进发展;三是维护稳定;四是加强管理;五是提供服务等。
(二)2019年重点工作完成情况。我乡在今年业务工作主要集中在五个方面,一是年度预算管理和组织预算执行情况审计,二是保障性住房建设及资金管理使用情况跟踪审计,三是干部经济责任审计,四是专项审计、五是固定资产投资审计等工作。
阿坝县洛尔达乡人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
乡设5个内设机构:(包括直属事业机构)乡机关行政编制19名。其中:正科级领导职数2名,副科级领导职数4名,即党委书记(兼乡人大主席)1名、副党委书记1名;乡政府乡长1名、副乡长(兼任人武部长)1名;纪委书记1名、人大专职副主席1名。在法律、法规范围内,乡领导班子可实行兼职和交叉任职。乡政府领导副职根据工作需要在职数限额内设置,不设专职副乡级党委委员。机关工勤编制2名(通讯员,驾驶员各1名),人员实行聘用制,并按照《阿坝州人民政府关于阿坝州行政、事业单位招聘工勤人员试行办法》(阿府发〔2006〕16号)进行管理。
乡经济发展服务中心事业编制2名,乡社会事业服务中心事业编制2名,乡综合文化中心事业编制1名。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2173.5万元。与2018年相比,收入增加103.53万元,增长11.5%;支出增加503.34万元,增长39.5%。主要变动原因是2019年存在项目支出,人员变动,标准提高。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计898.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入898.47万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1275.03万元,其中:基本支出519.68万元,占41%;项目支出755.35万元,占59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2173.5万元。与2018年相比,财政拨款收入增加103.53万元,增长11.5%;支出增加503.34万元,增长39.5%。主要变动原因是2019年存在项目支出,人员变动,标准提高。
4:(财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1275.03万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加503.34万元,增长39.5%。主要变动原因是2019年存在项目支出,人员变动,标准提高。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1275.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出395.4万元,占31%;社会保障和就业(类)支出102.88万元,占8%;卫生健康支出23.07万元,占2%;城乡社区支出180万元,占14%;农林水支出508.22万元,占40%,交通运输支出26.7万元,占2%;住房保障支出38.75万元,占3%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1275.03万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)201(款)24(项)01:支出决算为395.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障就业支出(类)208(款)05(项)05/06:支出决算为102.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.城乡社区支出(类)212(款)99(项)01:支出决算为180万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.卫生健康支出(类)210(款)11(项)01:支出决算为23.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.农林水支出(类)213(款)99(项)99:支出决算为508.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.交通运输支出(类)214(款)06(项)02:支出决算为26.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:支出决算为38.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出519.68万元,其中:
人员经费479.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,阿坝县洛尔达乡人民政府机关运行经费支出40.08万元,比2018年减少14.93万元,减少37%,主要原因是办公用品耗量减少。
(二)政府采购支出情况
2019年,阿坝县洛尔达乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,阿坝县洛尔达乡人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
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