中共阿坝县委社会工作部2025年部门预算

发布时间:2025-02-10
字体:
访问量:
分享到:

中共阿坝县委社会工作部

2025年部门预算

2025210

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释


一、基本职能及主要工作

单位主要职责

1.县委社会工作部要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持和加强党的全面领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署,指导各乡(镇)社会工作。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展,调查研究相关重大问题。

5.指导、推动落实全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设,以及志愿者服务组织的规范管理工作,协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成县委交办的其他任务。

   (二)2025年重点工作

1.全面加强党建引领基层治理和基层政权建设方面。密切与组织部门探索建立县委书记任组长的党建引领基层治理工作协调机制;加强基层治理队伍建设;积极对接上级社会工作部门,为阿坝县积极争取“创特色”项目;深入开展“微网实格”工作;破解基层治理“小马拉大车”突出问题,持续为基层赋能减负。

2.全力推进“两企三新”党建工作提质增效方面。在持续抓好传统党建工作的基础上,继续完善“两新”工委运行机制;在“两新”领域进行分类管理,通过“一对一”党建指导体系,紧盯县域内快递员、外卖员等新就业群体,建立党支部,开展党建集中攻坚,根据其不同群体特点,引导行业、属地、企业发挥自身优势,统筹教育、监督、服务等部门形成合力,加快党建工作有形覆盖向有效覆盖;不断推进混合所有制和非公有制企业党建扩面提效。

3.统筹推动行业协会商会党建、改革和转型方面。继续摸清全县行业协会商会底数;健全与登记管理机关、行业管理部门协调机制;加强指导行业协会商会改革转型;压紧压实行业协会商会党建工作责任,提高行业协会商会党建工作质量。

4.稳步提升社会工作服务和志愿服务整体水平方面。以指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设为重点,根据《四川省社区工作者管理办法》,公开招聘社区专职工作者,增强社区力量配备,组织专业化、职业化、社会化业务培训,完善志愿服务制度和工作体系,推动阿坝县社工和志愿服务融合发展。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记“对困难群众要格外关注、格外关爱、格外关心”的重要指示批示精神,按照县委、县政府工作部署,联合群团组织和工会等部门持续动员社会力量、创新帮扶手段,针对弱势群体,加大帮扶力度,提升群众幸福指数。

5.加强领导人民信访工作和人民建议征集方面。持续推进信访工作法治化,优化信访联席会议制度,对新增信访事项做到精准分流转办,对信访积案逐一进行研判,“点球式”交办督办。完善人民建议征集机制,鼓励县人大、政协、群团、群众等向人民建议征集办公室建言献策,全方位征集、反馈群众意见建议。

二、部门预算单位构成

我单位属于公益一类事业单位,下属单位设置一个阿坝县社会工作服务中心

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

县委社会工作部2025年收入预算153.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入153.9万元,占100%;其他收入0万元。

(二)支出预算情况

县委社会工作部2025年支出预算153.9万元,其中:基本支出153.9万元,占100%。项目支出0万元。占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算153.9万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入预算153.9万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出134.08元;社会保障和就业支出10.17万元;卫生健康支出3.98万元;住房保障支出5.67万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款153.9万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出134.08占比87.12%;社会保障和就业支出10.17万元占比6.61%;卫生健康支出3.98万元,占比2.59%;住房保障支出5.67万元,占比3.68%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)2025年预算数为134.08万元,主要用于:

按功能分类支出情况

1.2013901行政运行支出53.01万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤失业保险、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、体检费等缴费办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费用支出。

2.2013950事业运行支出81.07万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤失业保险、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、体检费等缴费办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费用支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元,主要用于缴纳养老保险。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元,主要用于缴纳职业年金。

5.2101101行政单位医疗支出3.3万元,主要用于缴纳医保。

6.2101103公务员医疗补助支出0.68万元,主要用于缴纳医保。

7.2210201住房公积金支出5.67万元,主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出153.9万元,其中人员经费140.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。其中公用经费13.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。         

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元公务用车购置及运行费4.5万元

(一)2025年因公出国(境)经费0万元。

(二)2025年公务接待费0.2万元。

(三)2025年公务用车购置及运行费4.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委社会工作部2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

县委社会工作部2025年机关运行经费财政拨款预算为13.74万元。

(二)政府采购情况

 无。

(三)国有资产占有使用情况

 无。

(四)绩效目标设置情况

2025县委社会工作部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款153.9万元。其中基本支出153.9万元。项目支出0万元。

十、名称解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

228-中国共产党阿坝县委员会社会工作部部门-部门预算草案报表

            


扫一扫在手机打开当前页

相关信息