中共阿坝县委宣传部2026年部门预算

发布时间:2026-02-24
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中共阿坝县委宣传部

2026年部门预算

2026年2月24日

  

目录

一、 基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。负责全县对外宣传活动的策划、组织、实施;建立完善新闻发言人制度,审查和组织新闻发布会;组织、协调和处理突发事件、群体事件的对外宣传报道;管理外宣品的制作、发放,承担县委县政府对外宣传和新闻发布职能。负责全县新闻舆论导向、新闻舆论监督和新闻队伍建设方面的工作;指导、管理和协调全县新闻媒体的业务工作和组织重大新闻宣传报道;负责与各级新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。负责制定全县精神文明建设工作规划,并组织实施;组织开展文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区的创建和评先创优工作,指导全县未成年人思想道德建设等群众性精神文明建设活动;对全县精神文明建设目标任务完成情况进行考核评比。

(二)2026年重点工作

1.加强理论学习,夯实思想根基。坚持学习打头,发展落脚,持续在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。一是狠抓责任落实。对标《阿坝县涉藏意识形态领域专项工作规划(2024—2026)》,制定完善宣教行动三年行动方案,健全完善任务清单,制定完善宣讲通稿3份,召开业务培训会暨宣讲启动仪式,组织“六大行动”牵头部门召开宣传工作部署会,安排下步重点工作任务,宣教行动扎实有序开展。扎实开展省委巡视反馈问题整改“回头看”,召开意识形态分析研判会3次,深入各乡镇、各单位开展专项检查,全力确保意识形态责任落到实处。二是全覆盖宣讲常态常新。健全完善县乡村三级宣讲机制,充实161名宣讲员队伍,统一制发宣讲提纲1套,发放“三个意识”教育辅导读本734套,并依托“微网实格”,整合“双联双进”“爱心爸妈”“联心同行”等州县两级力量,通过集中互动讲、分散流动讲、上门入户讲、按需点单讲等形式,围绕重要精神、惠民利民政策、重点法律法规等内容,分层分类开展宣讲1100余场次,覆盖农牧民群众4.8万余人次。三是多领域宣教有声有色。依托学雷锋纪念日、“三八”妇女节、清明、国家安全日、全民阅读日等节点,集中举办全县性宣教活动4场,分散开展各类活动50余场次,并按照群众性活动计划,成功举办第十三届全国藏棋邀请赛、“树牢三个意识歌颂伟大祖国”群众歌咏比赛、“石榴花开向阳生童心共绘中华魂”中小学艺术节等活动,累计5000余僧俗群众积极参加,持续增强干部群众的国家意识、公民意识和法治意识。

2.坚持正确舆论导向,做好新闻宣传工作。紧紧围绕县委中心工作,牢牢把握舆论导向,抓实新闻宣传舆论引导。一是开设专题专栏,突出宣传重点。围绕县委中心大局,开设《群众工作“石榴籽”工程》《树牢三个意识凝聚思想共识》《锲而不舍落实中央八项规定精神》《阿坝发展万象新》《学习贯彻省委十二届七次全会精神》《大环境大整治大提升》《民族团结进步》《生态保护》《暖冬行动》《为民办实事》《国防教育》《安全生产》《全域旅游》《三月群众工作月》《教育高质量发展》等专题专栏。截至目前,微信公众号编发新闻1661条,客户端编发新闻3384条,新浪微博编发新闻稿件714条,视频号发布短视频1431条,抖音号发布视频1368条,汉语新闻编发205条,藏语新闻编发205条,全面展示阿坝县在经济社会高质量发展和民生福祉改善方面的成效,积极营造良好的宣传氛围。二是抓好内容生产,强化视频传播。围绕“今年工作怎么干”主题,精心策划摄制《对话部门与乡镇解锁高质量发展路径专题系列访谈》节目,邀请15名乡镇党委书记和25名县级主要部门负责人,通过一对一深度对话形式,引导嘉宾们围绕群众工作、依法治县、产业发展“三件大事”,亮身份、谈工作、做承诺、抓落实。节目通过视频号、抖音号、电视综合频道等平台同步播出,总播放量超100万。聚焦扎崇文化旅游季系列活动,策划采编创意短视频、深度报道等优质内容,在中心各平台累计发布图文、视频稿件233条次,其中《2025阿坝县扎崇文化旅游季群星闪耀,全民狂欢,快来看看都有哪些嘉宾即将空降吧!》《阿坝Let's购——2025阿坝县全民直播购物嘉年华<赤堆>演唱/杨秀措》等3条短视频播放量突破10万。聚焦吃、住、行、游、购、娱“六要素”,安排记者进行沉浸式体验并拍摄6部短视频;同时,突出核心景区特色,编辑推送莲宝叶则、漫泽塘等景区的秋色风景短视频5个,总播放量达15万。三是扩大对外宣传,展现阿坝形象。加强与中央、省州媒体的沟通协作,及时了解各媒体的内容需求和关注重点,根据不同媒体的定位和风格,有针对性进行稿件的筛选推荐和采编,提高稿件的采用率。今年上半年,在中央、省州媒体上稿884条,其中,中央级媒体刊播48条、省级媒体刊播109条、州级媒体刊播646条。优秀稿件《让山里孩子看见无尽的天地》在人民日报刊发,《漫泽塘黑颈鹤》在中央广播电视总台新闻联播报尾播出,《四川阿坝黑颈鹤湿地觅食孕育新生命》在中央广播电视总台新闻频道新闻直播间和农业农村频道播出,树立了良好的对外形象,提升阿坝县的知名度和美誉度。

二、部门预算单位构成

宣传部属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位2个;其他事业单位1个。分别是:参照公务员管理的事业单位有:阿坝县文学艺术界联合会、阿坝县思想政治研究会。其他事业单位有:阿坝县网络信息和安全中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入690.31万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元;支出包括:一般公共服务支出401.31万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出124万元,社会保障和就业支出84.57万元,医疗卫生与计划生育支出33.62万元,住房保障支出46.81万元,其他支出0万元。宣传部2026年收支总预算690.31万元,比2025年收支预算总数增加173.18万元,主要原因:人员变动、项目增加。

(一)收入预算情况

宣传部2026年收入预算690.31万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入690.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

宣传部2026年支出预算690.31万元,其中:基本支出566.31万元,占82.04%;项目支出124万元,占17.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宣传部2026年财政拨款收支总预算690.31万元,比2025年财政拨款收支总预算增加173.18万元,主要原因:人员变动、项目增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入690.31万元,上年结转0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出401.31万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出124万元,社会保障和就业支出84.57万元,医疗卫生与计划生育支出33.62万元,住房保障支出46.81万元,其他支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2026年一般公共预算当年拨款690.31万元,比2025年预算数增加173.18万元,主要原因:人员变动、项目增加,故相应的支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出401.31万元,占58.13%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出124万元,占17.96%;社会保障和就业支出84.57万元,占12.25%;医疗卫生与计划生育支出33.62万元,占4.87%;住房保障支出46.81万元,占6.79%。其他支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2026年预算数为401.31万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴等费用以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和日常公用经费。

2.社会保障和就业84.57万元,主要用于职工的养老保险和职业年金费用。

3.医疗卫生33.62万元,主要用于职工医疗保险费用。

4.住房保障46.81万元,主要用于职工住房公积金费用。

5.文化旅游体育与传媒支出124万元,主要用于其他宣传文化相关费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2026年一般公共预算基本支出690.31万元,其中:人员经费529.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出124万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部2026年“三公”经费财政拨款预算数9.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.14万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

(一)2026年因公出国(境)经费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

(二)2026年公务接待费经费0.14万元。较2025年预算经费减少0%.主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

(三)2026年公务用车购置及运行维护费9万元。较2025年预算经费9万元,持平,主要原因:无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

宣传部2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宣传部2026年机关运行经费财政拨款预算为36.55万元。

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2026年宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款690.31万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年中国共产党阿坝县委员会宣传部预算报表

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