红十字会2025年部门预算

发布时间:2025-02-10
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红十字会2025年部门预算

2025210

目录

一、 基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

   

一、基本职能及主要工作

阿坝县红十字会是贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生培训,组织群众参加现场救护,参与输血献血,开展其他人道主义服务活动。参与国际人道主义救援工作,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理

(一加强备灾能力建设

一是对上级捐助的物资实行分批次登记,实物与账务分开管理,及时将救灾物资发放到灾民手中,确保红会救灾物资及时性和安全性。二是大力开展防灾减灾宣传,积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。三是建立健全报灾制度,每年汛期指派专人负责管理灾害直报系统。

   (二)切实强化培训宣传

一是为提高群众自救互救知识技能,我县积极组织师资力量深入各乡镇(场),学校等各个领域开展救护知识培训,完成普及培训300余人。二是积极与县委组织部对接,争取干部培训经费3万元,用于对干部职工应急救护培训工作三是利用“5.8”世界红十字纪念日、“5·12”防灾日等宣传日,发放《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等5000余份和价值8000余元纪念品。将《四川省红十字会条例》纳入县政府常务会专题学习内容。

(三)广泛开展志愿服务

一是成立了阿坝县红十字会志愿者队伍,积极开展系列志愿服务活动,深入各学校开展红十字青少年工作,进一步培养学生关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。二是大力招募各系统、各行业的爱心人士,为开展好人道救助、奉献和关爱活动奠定基础,目前,阿坝县红十字会志愿者共有13名。三是按照“哪里有困难,就到哪里去”原则,进一步加强了应急救援、社区健康服务等方面的工作,健全志愿服务组织体系,使志愿服务工作深入基层。

(四)加强自身建设,保障工作高效运转

一是强制建设进一步加强。为全面贯彻落实“红十字会法”,坚持依法建会,依法治会,依法兴会的道路,促进红十字事业健康发展,我会要求工作人员认真学习中央、省、州关于红会工作的法律,法规和文件精神,使红会工作有章可循。二是完善制度建设,加强机关内部管理为推进我会工作的正常、规范、有序运转,确保红十字各项工作落到实处,加强机关工作行为规范,提高业务素质。我会与兄弟县红会相互沟通总结经验建立了《县红十字会内部管理制度》《财务管理制度》《学习制度》《红十字会救灾物资发放流程》等管理制度。使每个人在平时工作中做到有章可循;全面扎实推进机关各项工作提出了制度保障。

二、部门预算单位构成

阿坝县红十字会是参公事业单位,为县政府领导直接联系的依法从事人道主义的社会救助团体。核定编制4人,领导职数2名(1正1副),在编在岗4人。是独立核算的机构,是独立编报预算的单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县红会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出74.91万元,医疗卫生与计划生育支出4.84万元,住房保障支出7.02万元。

(一)收入预算情况

县红会2025年收入预算86.77万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县红会2025年支出预算86.77万元,其中:基本支出83.77万元,占96%,项目支出3万元,占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县红会2025年财政拨款收支总预算86.77万元,比2024年财政拨款收支总预算增加,主要原因:有工资变动。

支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出74.91万元,医疗卫生与计划生育支出4.84万元,住房保障支出7.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县红会2025年财政拨款收支总预算86.77万元,比2024年财政拨款收支总预算增加,主要原因:有工资变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出74.91万元,占81%;医疗卫生与计划生育支出4.84万元,占6%;住房保障支出7.02万元,占13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)

2,2081601 行政运行62.05万元

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费8.57万元

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费4.29万元

5.2101101 行政单位医疗4.84万元

6.2210201  住房公积金7.02万元

7.2101103  公务员医疗补助0.68万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

县红会社会保障和就业支出74.91万元,其中:人员经费79.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出3万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

县红会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)2025年因公出国(境)经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

(二)2025年因公出国(境)经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

(三)2025年公务用车购置及运行维护费0万元。较2024年预算经费0万元,减少0%,主要原因:无。

八、政府性基金预算支出情况说明

县红会2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

无。

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2025年县红会通用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本192-阿坝县红十字会本级-部门预算草案报表

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